重慶市黔江區招商投資促進局(本級)2026年部門預算情況說明
重慶市黔江區招商投資促進局(本級)
2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要負責全區招商目標制定、招商統計、招商目標考核等工作。組織行業部門及專班研究產業發展趨勢,組織行業部門及專班研究并制定產業扶持政策及措施并組織實施;負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并督促實施;負責建立全區內外資招商項目庫;負責全區投資環境宣傳;負責承擔對接市上招商投資促進工作各項考核指標運行的統計、分析、上報、歸檔工作;負責建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制并組織實施;統籌招商引資信息化建設;負責起草制定全區招商投資促進工作考核辦法,匯總、分析、跟蹤管理、通報發布全區招商投資促進目標任務完成情況;參與重大招商項目實施情況督查督辦,協調解決招商重大問題。
(二)單位構成
2025年10月編制2026年部門預算時,重慶市黔江區招商投資促進局(機關)內設辦公室、招商一科、招商二科、招商三科等4個科室,因本輪機構改革,重慶市黔江區招商投資促進局(機關)撤銷辦公室、招商一科、招商二科、招商三科,相關職責由黔江高新區黨工委、管委會統籌,新設立招商督查科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數329.08萬元,其中:一般公共預算撥款329.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加15.16萬元,主要是人員經費撥款增加14.68萬元,公用經費撥款增加0.48萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數329.08萬元,其中:一般公共服務支出239.78萬元,社會保障和就業支出46.00萬元,衛生健康支出20.44萬元,住房保障支出22.86萬元。支出較去年增加15.16萬元,主要是基本支出增加15.16萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入329.08萬元,一般公共預算財政撥款支出329.08萬元,比2025年增加15.16萬元。其中:基本支出329.08萬元,比2025年增加15.16萬元,主要原因是本年調資增資、社保和住房公積金基數調整等,主要用于保障保障職工社保、公積金繳納以及退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2025年增加0萬元。
重慶市黔江區招商投資促進局(本級)2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.94萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費0.28萬元,與2025年持平;公務用車運行維護費2.66萬元,與2025年持平;公務用車購置費0元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費64.95萬元,比上年增加0.66萬元,主要原因為本年辦公支出有所增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位2026年無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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