重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) 2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責區政府會議的籌備工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。
2.負責協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。
3.負責研究區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府領導同志審批。
4.負責向區政府領導同志提供反映政府工作以及全區經濟社會發展中的重要情況,為區政府領導同志把握全局、科學決策、民主決策提供及時、準確、全面的服務。
5.負責督促檢查區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領導同志批示的執行情況,及時向區政府領導同志報告。
6.負責政務值班和區長公開電話工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實區政府領導同志指示。
7.負責組織、協調區政府舉辦的全區性大型活動。
8.負責區政府辦公室信息系統建設、應用和管理工作;指導、監督全區政務(政府信息)公開工作。
9.負責人大代表建議、政協委員提案的督促辦理工作。
10.負責外事工作宏觀謀劃、政策研究、統籌協調、外事管理、檢查督辦等;負責處理區委外事工作委員會辦公室的日常事務。
11.推進行政審批制度改革等政府職能轉變、“放管服”改革以及推進“互聯網+政務服務”工作。
12.牽頭負責健全科學民主依法決策機制,建立決策后評估和糾錯工作制度。
13.統籌協調全區打擊非法金融活動,配合中央在黔金融管理部門開展區內非法金融活動防范處置工作;負責地方金融領域的信訪維穩工作;協同中央在黔金融管理部門研判分析全區金融形勢;牽頭營商環境獲得信貸板塊市級考核、經濟證券化水平提升考核;協調引導金融機構服務實體經濟,推動科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融政策落實。
14.負責辦理區委、區政府和區委、區政府領導同志交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市黔江區人民政府辦公室機關(本級)為行政機關,內設11個科室,分別為:綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、公文科、會聯科(外事科)、督查科、信息科(政務科)、金融科、黨建科、行政科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1951.22萬元,其中:一般公共預算撥款1951.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加280.94萬元,主要是基本支出經費撥款資金收入減少11.32萬元,項目支出經費撥款資金收入增加292.26萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數1951.22萬元,其中:一般公共服務支出1495.32萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出259.05萬元,衛生健康支出96.25萬元,住房保障支出100.6萬元。支出較去年增加280.94萬元,主要是基本支出減少11.32萬元,項目支出增加292.26萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1951.22萬元,一般公共預算財政撥款支出1951.22萬元,比2025年增加280.94萬元。其中:基本支出1550.18萬元,比2025年減少11.32萬元,主要原因是日常公用經費支出減少,主要用于保障職工工資薪金,職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出401.04萬元,比2025年增加292.26萬元,主要原因是增加政務服務、“民呼我為”訴求管控、黔龍集團風險化解等項目支出,主要用于區政府各類會議召開、“民呼我為”訴求管控、數字化城市運行和治理、重點工作及項目督查、黔龍集團風險化解、防范化解金融領域重大風險等重點工作支出。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算48萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費27萬元,與2025年持平;公務用車運行維護費21萬元,與2025年持平;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費253.74萬元,比上年減少11.1萬元,主要原因是預算職工人數減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額24萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算16萬元;其中一般公共預算撥款政府采購24萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算16萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款401.04萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:吳霽鵬,聯系方式:023-79226066
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 1,951.22 | 一、本年支出 | 1,951.22 | 1,951.22 | ||
| 一般公共預算資金 | 1,951.22 | 一般公共服務支出 | 1,495.32 | 1,495.32 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 259.05 | 259.05 | |||
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 96.25 | 96.25 | |||
| 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營收入 | ||||||
| 收入合計 | 1,951.22 | 支出合計 | 1,951.22 | 1,951.22 | ||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2026年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,951.22 | 1,550.18 | 401.04 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 2010301 | 行政運行 | 1,094.28 | 1,094.28 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 401.04 | 401.04 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 119.25 | 119.25 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 59.63 | 59.63 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 80.17 | 80.17 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 96.25 | 96.25 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 96.25 | 96.25 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 74.53 | 74.53 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 13.40 | 13.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 100.60 | 100.60 | |
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 1,550.18 | 1,296.44 | 253.74 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,231.03 | 1,207.03 | 24.00 |
| 30101 | 基本工資 | 286.05 | 286.05 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 200.85 | 200.85 | |
| 30103 | 獎金 | 351.40 | 351.40 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 24.00 | 24.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 119.25 | 119.25 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 59.63 | 59.63 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 74.53 | 74.53 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 8.32 | 8.32 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.24 | 2.24 | |
| 30113 | 住房公積金 | 100.60 | 100.60 | |
| 30114 | 醫療費 | 4.16 | 4.16 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 221.74 | 221.74 | |
| 30201 | 辦公費 | 26.17 | 26.17 | |
| 30202 | 印刷費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 電費 | 10.00 | 10.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 24.00 | 24.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 38.00 | 38.00 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 1.90 | 1.90 | |
| 30216 | 培訓費 | 7.63 | 7.63 | |
| 30217 | 公務接待費 | 27.00 | 27.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 6.10 | 6.10 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 21.00 | 21.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 55.80 | 55.80 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 89.41 | 89.41 | |
| 30305 | 生活補助 | 80.17 | 80.17 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 9.24 | 9.24 | |
| 310 | 資本性支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 8.00 | 8.00 | |
| 2026年一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 2026年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 | ||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) | ||||
| 部門收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 1,951.22 | 合計 | 1,951.22 |
| 一般公共預算資金 | 1,951.22 | 一般公共服務支出 | 1,495.32 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 259.05 | |
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 96.25 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 100.60 | |
| 事業收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金 | |||
| 事業單位經營收入資金 | |||
| 其他收入資金 | |||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 1,951.22 | 1,951.22 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,495.32 | 1,495.32 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,495.32 | 1,495.32 | ||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 1,094.28 | 1,094.28 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 401.04 | 401.04 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 259.05 | 259.05 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 259.05 | 259.05 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 119.25 | 119.25 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 59.63 | 59.63 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 80.17 | 80.17 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 96.25 | 96.25 | ||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 96.25 | 96.25 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 74.53 | 74.53 | ||||||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 13.40 | 13.40 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 100.60 | 100.60 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 100.60 | 100.60 | ||||||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,951.22 | 1,550.18 | 401.04 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,495.32 | 1,094.28 | 401.04 |
| 2010301 | 行政運行 | 1,094.28 | 1,094.28 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 401.04 | 401.04 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 259.05 | 259.05 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 119.25 | 119.25 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 59.63 | 59.63 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 80.17 | 80.17 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 96.25 | 96.25 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 96.25 | 96.25 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 74.53 | 74.53 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 13.40 | 13.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.60 | 100.60 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 100.60 | 100.60 | |
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| A | 貨物 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| C | 服務 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011422T000000107443-政務服務工作經費 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 27.56 | 本級安排(萬元) | 27.56 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:黔江委編委發〔2025〕11號文件。 資金用途:負責區政府推進政府職能轉變、行政審批制度改革、區政府政務公開工作,負責指導全區政務公開工作。 計算標準:合計27.56萬元。其中:1.網站及系統運維費4萬元。2.政策解讀培訓費6萬元。3.差旅費10.16萬元。4.租車費2萬元。5.印刷費5.4萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 黔江委編委發〔2025〕11號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 提供有效信息服務,做好政策解讀服務和政務公開,做好政府網站管理和新媒體監管。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 100 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 產出指標 | 時效指標 | 完成時間 | 30 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 培訓次數 | 30 | 次 | ≥ | 4 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011422T000000112400-防范化解金融領域重大風險 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 70.09 | 本級安排(萬元) | 70.09 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:渝委發〔2019〕25號文件。 資金用途:整治互聯網金融風險、打擊非法集資、打擊亂辦金融、防范化解債券違約風險等支出。 計算標準:合計70.09萬元。其中:1.渝東南區縣非法金融活動舉報獎勵15萬元。2.防范非法集資短視頻大賽短視頻制作費5萬元。3.地方金融機構現場檢查費3.6萬元。4.印刷費24.8萬元。5.租車費8.07萬元。6.差旅費13.62萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 渝委發〔2019〕25號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 守住不發生區域性、系統性金融風險。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 產出指標 | 質量指標 | 發生區域性、系統系統性風險 | 20 | 次 | ≤ | 0 | 否 | |||||
| 產出指標 | 時效指標 | 完成時間 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放金融打非宣傳資料 | 20 | 萬冊 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 受益金融企業數量 | 20 | 家 | ≥ | 40 | 否 | |||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011422T000000136966-會議專項經費 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 96.89 | 本級安排(萬元) | 96.89 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:黔江委辦發〔2019〕21號、黔江財政發〔2014〕131號文件。 資金用途:區政府全體會議、區政府常務會議、區政府黨組會議、區政府專題會、座談會等會議支出。 計算標準:合計96.89萬元,其中:1.場地租賃費23.39萬元。2.投影儀等設備租賃費10萬元。3.伙食費31.5萬元。4.印刷費32萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 黔江委辦發〔2019〕21號文件 ,黔江財政發〔2014〕131號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 推動市委、市政府決策部署和區委、區政府工作安排落實落地。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 人均會議費用 | 20 | 元/人 | ≤ | 220 | 否 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 產出指標 | 質量指標 | 人均會議成本標準執行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 會議人次 | 30 | 人次 | ≥ | 6000 | 是 | |||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011422T000002669268-黔龍集團風險化解專項工作經費 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 38.08 | 本級安排(萬元) | 38.08 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:黔財政法回復〔2025〕8號文件。 資金用途:黔江區黔龍集團風險化解和重整等專項工作支出。 計算標準:合計38.08萬元。其中:1.駐重慶工作組辦公場地租賃費12萬元。2.常駐重慶工作組人員(2人)住宿費4.8萬元。3.駐重慶工作組辦公用品及耗材費6萬元。4.差旅費6萬元。5.租車費9.28萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 黔財政法回復〔2025〕8號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 助推黔龍集團債務風險化解。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 滿意度指標 | 幫扶對象滿意度指標 | 幫扶對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展協商會議次數 | 30 | 次 | ≥ | 60 | 是 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 出差溝通協調一區四縣 | 20 | 次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 效益指標 | 可持續發展指標 | 促進渝東南金融環境改善 | 30 | 家 | 定性 | 9 | 否 | |||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011423T000003304036-遺屬生活困難補助 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 2.80 | 本級安排(萬元) | 2.80 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:渝人社發〔2018〕238號、渝人社發〔2024〕22號文件。 資金用途:遺屬人員生活補助。 計算標準:合計2.796萬元,2人×12月×0.1165萬元/人/月=2.796萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 渝人社發〔2018〕238號文件,渝人社發〔2024〕22號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產出指標 | 時效指標 | 按季度發放 | 20 | 月 | = | 3 | 否 | |||||
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 支出金額 | 20 | 元 | ≤ | 27960 | 否 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 保障人數 | 20 | 人 | = | 2 | 是 | |||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011424T000003930575-重點專項及督查工作經費 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 32.13 | 本級安排(萬元) | 32.13 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:黔江委辦發〔2019〕21號文件。 資金用途:督查區重點工作重點項目完成情況等支出。 計算標準:合計32.13萬元。其中:1.租車費14.53萬元。2.督查工作會議費6.4萬元。3.資料印刷費8萬元。4.差旅費3.2萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 黔江委辦發〔2019〕21號文件,黔江財政發〔2014〕131號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 助推區重點工作重點項目完成。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產出指標 | 時效指標 | 完成時間 | 30 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 效益指標 | 可持續發展指標 | 項目成果效用延續時間 | 20 | 年 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展督查次數 | 30 | 次 | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011424T000004485727-數字化城市運行和治理經費 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 86.20 | 本級安排(萬元) | 86.20 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:黔江委編委發〔2024〕6號、黔江財政發〔2014〕131號文件。 資金用途:數字化城市運行和治理平臺建設、運行維護、演練、培訓等支出。 計算標準:合計86.2萬元。其中:1.開展森林防滅火、道路運輸安全、防汛抗旱、危巖地災、食品安全、公共衛生事件、水源地突發事件、治安安全、燃氣泄漏等10類主題演練費21萬元。2.應用(場景)數據動態實時接入三級治理中心技術服務費11萬元。3.應用(場景)硬件設備采購費23萬元。4.應用(場景)軟件授權與運維費8萬元。5.治理平臺與AI事件分析及巡檢服務費6萬元。6.平臺專線服務費9.6萬元。7.平臺業務培訓費4.8萬元。8.差旅費0.8萬元。9.租車費2萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 黔江委編委發〔2024〕6號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 推進黔江區數字化城市運行與治理。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產出指標 | 時效指標 | 完成時間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 支出金額 | 20 | 萬元 | ≤ | 86.2 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 推進黔江區數字化城市運行 | 30 | 年 | 定性 | 有效促進 | 是 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 調研出差次數 | 20 | 人次 | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展應急演練和突發應急指揮調度 | 10 | 次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 2026年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 131001-重慶市黔江區人民政府辦公室(本級) | |||||||||||
| 項目名稱 | 50011426T000005622032-民呼我為訴求管控項目經費 | 業務主管部門 | 重慶市黔江區人民政府辦公室 | |||||||||
| 預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算(萬元) | 47.30 | 本級安排(萬元) | 47.30 | |||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 政策依據:黔江委編委發〔2024〕6號文件。 資金用途:打通“民呼我為”“多元矛盾糾紛化解”“信訪解民難”“三級治理中心平臺”“141基層智治平臺”等系統數據,開發“民呼我為”功能對群眾訴求進行全量分析等支出。 計算標準:合計47.3萬元。其中:1.AI訓練數據庫(數據清洗、特征工程及分布式訓練)12萬元。2.敏感詞庫與熱點識別模型(熱點、敏感話題識別模型開發)16萬元。3.系統間數據庫對接服務(API接口開發、數據格式轉換及安全傳輸協議配置)10萬元。4.調研檢查差旅費1.2萬元。5.租車費3.3萬元。6.“民呼我為”業務培訓費4.8萬元。 | |||||||||||
| 立項依據 | 黔江委編委發〔2024〕6號文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 打通“民呼我為”“多元矛盾糾紛化解”“信訪解民難”“三級治理中心平臺”“141基層智治平臺”等系統數據,開發“民呼我為”功能。完成對群眾訴求進行全量分析。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 社會認可度 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開發功能個數 | 20 | 個 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 產出指標 | 數量指標 | 培訓次數 | 20 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 支出金額 | 20 | 萬元 | ≤ | 47.3 | 否 | |||||