重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局2026年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
(1)貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章,擬訂本區(qū)相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。
(2)貫徹執(zhí)行《重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法》,建立健全本區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(3)貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,落實與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進重慶市長期護理保險制度改革。
(4)貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,負責醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整工作,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,組織實施本區(qū)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布工作。
(5)貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。
(6)負責本區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理工作,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,受理醫(yī)療保障相關價格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(7)負責本區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策,負責醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)工作。
(8)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(9)職能轉變。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局應貫徹實施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
(10)與有關部門的職責分工。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市黔江區(qū)稅務局、重慶市黔江食品藥品檢驗所等單位在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構成。
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局(機關);重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務中心(二級單位)。
重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局(機關)內設4個科室,即:辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)保管理科、醫(yī)藥價格和采購管理科;重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障事務中心內設9個科室,即:辦公室、基金財務科、基金監(jiān)測科、參保管理科、稽核內控科、居民醫(yī)保待遇科、職工醫(yī)保待遇科、醫(yī)療救助科、醫(yī)藥價格和采購指導服務科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)7243.28萬元,其中:一般公共預算撥款7243.28萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加537.8萬元,主要是一般公共預算撥款收入增加537.8萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)7243.28萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出161.26萬元,衛(wèi)生健康支出7004.40萬元,住房保障支出77.63萬元。支出較去年增加537.80萬元,主要是基本支出增加103.80萬元,項目支出增加434.00萬元。
三、部門預算情況說明?????
2026年一般公共預算財政撥款收入7243.28萬元,一般公共預算財政撥款支出7243.28萬元,比2025年增加537.8萬元。其中:基本支出1093.28萬元,比2025年增加103.80萬元,主要原因是新增3名職工,主要用于保障在職人員工資、社保、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6150.00萬元,比2025年增加434.00萬元,主要原因是醫(yī)療救助上級補助增加135.00萬元,醫(yī)療服務與保障能力提升補助(區(qū)縣醫(yī)療保障服務能力建設)增加260.00萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險增加29.00萬元,主要用于資助城鄉(xiāng)居民參加居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療籌資工作經(jīng)費、公務員醫(yī)療補助及醫(yī)療救助等重點工作。
區(qū)醫(yī)療保障局2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算4.66萬元,較2025年無增減。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2025年持平;公務接待費2.00萬元,與2025年持平;公務用車運行維護費2.66萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費135.03萬元,比上年增加10.88萬元,主要原因是本年度人員增加,基本支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。?
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額71.00萬元:政府采購貨物預算71.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購71.00萬元:政府采購貨物預算71.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6150.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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