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  • 索引號 11500114MB1770293D/2023-00006
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發布日期 2023-08-30
  • 文件標題 重慶市黔江區信訪辦公室 2022年度部門決算情況說明
  • 發布機構 黔江區信訪辦
  • 有效性

重慶市黔江區信訪辦公室 2022年度部門決算情況說明

重慶市黔江區信訪辦公室

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責

負責接待群眾來訪工作;負責受理辦理群眾來信;承辦國家信訪局等中央和國家機關轉送、交辦的信訪事項;承辦市信訪辦等市級機關轉送、交辦的信訪事項;匯總、分析、反映和通報重要信訪信息;轉送、承辦、督辦督查重要信訪事項;協調處理群眾到區集體訪;統籌負責重大活動期間現場信訪穩定接待工作;統籌負責全區領導干部下訪接訪群眾工作;負責信訪接待大廳有關工作;承辦區信訪復查復核委員會的日常工作;受理辦理信訪事項的復查復核工作;指導檢查鄉鎮(街道)和部門接訪、辦信工作。負責中央、國務院,市委、市政府和區委區政府關于信訪工作決策部署貫徹落實情況的督查、反映、通報;統籌協調處理三跨三分離信訪案件;負責突出信訪穩定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報、化解重大突出信訪風險隱患;負責全區信訪工作方面的維穩工作;實施全區重大決策事項社會穩定風險評估工作;負責信訪突出問題專項治理工作;負責信訪法制工作,承擔區政府信訪事項的訴訟代理職責,承辦信訪普法宣傳教育工作;承辦區信訪工作聯席會議辦公室日常工作;指導推廣群眾工作經驗。負責信訪工作的調查研究和新聞宣傳工作;負責信訪工作經驗的總結推廣;承辦黨政信訪工作目標管理考核工作;提出對鄉鎮(街道)和部門改進工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀律實施責任追究的建議;協調指導鄉鎮(街道)和部門信訪工作機構調研工作。

(二)機構設置

本部門設有3個職能科室(綜合科、信訪科、群眾工作指導科)和一個中心(黔江區群眾訴求服務中心,全額撥款事業單位)。有在職職工14人,其中行政編制9人,事業編制5人;行政退休職工1人。一般預算財政撥款(補助)開支人數14人。信訪引導員4人(勞務派遣),駕駛員1人(勞務派遣)。

(三)單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計440.62萬元,支出總計440.62萬元。收支較上年決算數增加24.93萬元,增長6%,主要原因是項目收入、支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計440.62萬元,較上年決算數增加24.93萬元,增長6%,主要原因是項目收入增加。其中:財政撥款收入440.62萬元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計440.62萬元,較上年決算增加24.93萬元,增長6%,主要原因是項目支出增加。其中:基本支出364.52萬元,占82.7%;項目支出76.10萬元,占17.3%

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年決算數一致。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計440.62萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加24.93萬元,增長6%。項目收入、支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入440.62萬元,較上年決算數增加24.93萬元,增長6%。主要原因是項目增加。較年初預算數增加48.75萬元,增長12.4%。主要原因是基本收入、項目收入增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出440.62萬元,較上年決算數增加24.93萬元,增長6%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加46.52萬元,增長11.8%。主要原因是基本支出、項目支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出375.40萬元,占85.2%,較年初預算數增加48.42萬元,增長14.8%,主要原因是基本支出、項目支出增加。

2)社會保障與就業支出32.78萬元,占7.4%,較年初預算數減少1.69萬元,下降4.9%,主要原因是人員減少1人。

3)衛生健康支出16.38萬元,占3.7%,較年初預算數減少0.21萬元,下降1.3%,主要原因是人員減少1人。

4)住房保障支出16.06萬元,占3.6%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照預算標準執行。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出364.52萬元。其中:人員經費319.02萬元,較上年決算數減少4.31萬元,下降1.3%,主要原因是人員減少1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經費45.51萬元,較上年決算數增加0.92萬元,增長2.1%,主要原因是電費、郵電費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計5.61萬元,較年初預算數減少2.39萬元,下降29.9%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加0.20萬元,增長3.7%,主要原因是上級相關部門片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學習人民群眾來訪接待中心規范化建設較多。

(二)三公經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,2022年度我單位未發生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長00%,主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元,增長00%,主要原因是與上年持平。

公務車購置費0.00萬元,主要是2022年度我單位未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長00%,主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元,增長00%,主要原因是與上年持平。

公務車運行維護費4.88萬元,主要用于市內因公出行、信訪維穩、接訪勸返等工作所需車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.12萬元,下降30.3%,主要原因是始終堅持節約,嚴格落實公務用車使用規定。較上年支出數減少0.04萬元,下降0.8%,主要原因是始終堅持節約,嚴格落實公務用車使用規定。

公務接待費0.73萬元,主要用于接待上級相關部門片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學習人民群眾來訪接待中心規范化建設。費用支出較年初預算數減少0.27萬元,下降27%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加0.24萬元,增長49%,主要原因是上級相關部門片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學習人民群眾來訪接待中心規范化建設較多。

(三)三公經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待8批次100人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費73.20元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.44萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.40萬元,較上年決算數減少0.40萬元,下降50%,主要原因是始終堅持節約,規模較小的會議在本單位會議室召開較多。本年度培訓費支出1.84萬元,較上年決算數增加0.40萬元,增長27.8%,主要原因是2021年培訓費一部分用代管資金支付,2022年用經費撥款支付。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出45.51萬元,主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加0.92萬元,增長2.1%,主要原因是電費、郵電費增加。

(三)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我辦對部門整體和1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金10萬元。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

?2022年部門整體績效自評表

主管

部門

218-重慶市黔江區信訪辦公室整體自評

財政處室

004-行政政法科

自評總分(分)

98


部門

聯系人

李君艷

聯系電話

79225719


部門預算執行情況

預算

資金

(萬元)

年初

預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

%

執行率

權重

執行率

得分

(分)


394.10

505

495.02

98

10

9.80


當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


黨的二十大期間信訪穩定工作圓滿完成,實現四個零發生七個堅決防止目標;全國兩會全市兩會等重要會議、大型活動和重要敏感節點期間,安全保障工作圓滿完成,不發生影響全區社會和諧穩定的事件;各時段的信訪督導工作順利開展,各責任單位圓滿完成信訪保障服務工作要求;信訪應急處突到位,不發生有負面影響的不穩定事件;排查化解一批信訪突出問題,維護群眾合法權益;社會穩定風險評估工作扎實開展,對全區重大項目、重大決策全面開展風險評估,從源頭上減少信訪問題的發生;加強聯合調度,及時化解信訪矛盾,促進社會和諧穩定。


圓滿完成黨的二十大期間信訪穩定工作,實現四個零發生七個堅決防止目標;圓滿完成全國兩會、全市兩會等重要會議、大型活動和重要敏感節點期間安全保障工作,未發生影響全區社會和諧穩定的事件;開展各時段的信訪督導工作20余次,督促各單位完成信訪維穩工作規定要求;應急處突信訪預警信息184條,未發生有負面影響的不穩定事件;開展15件重大項目、重大決策社會穩定風險評估工作,有效從源頭上減少信訪問題發生;全面排查矛盾糾紛,及時化解信訪矛盾,解決一批信訪突出問題,促進社會和諧穩定。


績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

年初

指標

調整

指標

全年

完成

得分

系數

%

指標權重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標


辦結案件數量

3


3

100

35

35



轉交信訪事項按期辦結率

%

=

100


99.7

97

20

19.4



信訪事項及時受理率

%

=

100


99.3

93

20

18.6



信訪事項處理群眾滿意率

%

98


99.4

100

25

25



說明




















?

二級項目績效自評表

項目

名稱

2021年度中央信訪資金

項目

編碼

50011422T000002476231

自評

總分

(分)

98.65

主管

部門

218-重慶市黔江區信訪辦公室

財政

處室

004-行政政法科

項目

聯系人

李君艷

聯系電話

79225719

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預算數

全年

(調整)預算數

全年執行數

執行率

%

執行率

權重

執行率

得分

(分)


10

10




其中:財政撥款


10

10

100

10

10

當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


特殊疑難信訪問題得到有效化解,信訪人息訴息訪。

化解5件特殊疑難信訪問題案件,信訪人均簽訂了息訴息訪承諾書。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

年初

指標

調整

指標

全年

完成值

得分

系數

%

指標

權重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

轉交信訪事項按期辦結率

%

=

100


99.7

97

45

43.65


本地信訪穩控率

%

=

100


100

100

35

35


信訪事項處理群眾滿意率

%

98


99.4

100

10

10


說明

















?

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

我辦已完成年度績效自評。

(三)重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-79225719

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