重慶市黔江區(qū)衛(wèi)生健康發(fā)展中心2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
主要職能職責(zé)是:協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)重慶市城市緊密型醫(yī)共體、區(qū)縣域醫(yī)共體“三通”建設(shè),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生,以及全區(qū)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)和服務(wù)等事務(wù)性工作。承擔(dān)全區(qū)干部保健業(yè)務(wù)工作。在保持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和衛(wèi)生服務(wù)中心,下同)資產(chǎn)所有權(quán)和使用權(quán)不變的前提下,負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的資金進(jìn)行集中管理、分戶核算,分別建立會(huì)計(jì)檔案;集中辦理基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)事務(wù)、財(cái)務(wù)核算,實(shí)行收支預(yù)算管理;負(fù)責(zé)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)票據(jù)、會(huì)計(jì)檔案的管理工作。承擔(dān)全區(qū)計(jì)劃生育藥具的計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、經(jīng)費(fèi)管理、供應(yīng)發(fā)放、隨訪服務(wù)等事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃制定和實(shí)施,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效考核等事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展全區(qū)衛(wèi)生健康宣傳教育等事務(wù)性工作。完成區(qū)衛(wèi)生健康委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
本單位下設(shè)行政后勤、財(cái)務(wù)核算、綜合督導(dǎo)三個(gè)業(yè)務(wù)科室;年末在編職工12名。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)282.67萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款282.67萬(wàn)元。收入較去年增加14.48萬(wàn)元,主要是人員基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加14.48萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)282.67萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出42.88萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出225.49萬(wàn)元,住房保障支出14.30萬(wàn)元。支出較去年增加14.48萬(wàn)元,主要是基本支出增加14.48萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282.67萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.67萬(wàn)元,比2025年增加14.48萬(wàn)元。其中:基本支出282.67萬(wàn)元,比2025年增加14.48萬(wàn)元,主要原因是人員基本支出經(jīng)費(fèi)增加,主要用于保障單位人員的社保、公積金繳納,離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.66萬(wàn)元,與2025年比無(wú)變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元,與2025年比無(wú)變化,主要原因是用于保障公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年比無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.8萬(wàn)元:其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.8萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.8萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:李雪平聯(lián)系方式:023-79310330