重慶市黔江區紅十字會2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
部門現行的職能職責:(一)開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系;(二)開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,組織志愿者參與現場救護;(三)參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;(四)組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;(五)參加國際人道主義救援工作;(六)宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;(七)依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成黔江區人民政府委托事宜;(八)依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作;(九)協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動;(十一)依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作;(十二)協助黔江區人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
(二)單位構成
重慶市黔江區紅十字會是黨群系統參照《公務員法》管理范圍的事業單位,由黔江區衛生健康委代管,現有專職紅十字工作人員2人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
2025年年初預算數82.29萬元,其中:一般公共預算撥款82.29萬元,收入較去年增加23.06萬元,主要原因是人力成本增加,財政預算基本支出增加18.06萬元,項目支出增加5.00萬元。
(二)支出預算
2025年年初預算數82.29萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,社會保障和就業支出71.84萬元,衛生健康支出5.18萬元,住房保障支出5.27萬元。支出較去年增加23.06萬元,主要是基本支出增加18.06萬元,項目支出增加5.00萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入82.29萬元,一般公共預算財政撥款支出82.29萬萬元,比2024年增加23.06萬元。其中:基本支出77.29萬元,比2024年增加18.06萬元,主要原因是人力成本增加,財政撥款收入主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出5.00萬元是“三救三獻”項目經費。本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.15萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無出國出境計劃;公務接待費0.15 萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是公務接待人次減少;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費82.29萬,比上年增加23.06萬元,主要原因為人力成本增加。公用經費,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額0.00萬元。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入。指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入。指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入。指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入。指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入。指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入。指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:馬文鳳,聯系方式:023-79310345