重慶市黔江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市黔江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委名義實施執(zhí)法,統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場領(lǐng)域的行政執(zhí)法職責。
(1)貫徹實施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。
(2)承擔文化、文物方面的執(zhí)法職能。
(3)承擔出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。
(4)承擔依法查處違法違規(guī)旅游經(jīng)營行為,開展旅游市場秩序規(guī)范整治和旅游行政執(zhí)法工作職能。
(5)承擔體育經(jīng)營活動的執(zhí)法職能。
(6)承擔全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。根據(jù)市上統(tǒng)一安排,組織開展有關(guān)專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化市場綜合行政執(zhí)法工作。
(7)承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
(8)承擔文化和旅游市場投訴、舉報受理工作。
(9)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市黔江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊系文化委下屬財政撥款全額事業(yè)單位,共有人員編制19個,在崗人員共有12人。共有退休人員6人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)284.65萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款284.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少35.27萬元,主要是人員減少,經(jīng)費撥款減少35.27萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)284.65萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出207.09萬元,社會保障和就業(yè)支出49.99萬元,衛(wèi)生健康支出15.01萬元,住房保障支出12.55萬元。支出較去年減少35.27萬元,主要是基本支出減少30.27萬元,項目支出減少5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入284.65萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出284.65萬元,比2025年減少35.27萬元。其中:基本支出284.65萬元,比2025年減少30.27萬元,主要原因是本年度人員減少,主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2025年減少5萬元,主要原因是本年度無項目支出年初預(yù)算。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.16萬元,比2025年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)業(yè)務(wù)支出;公務(wù)接待費0.5萬元,比2025年減少1萬元,主要原因是本年度公務(wù)接待費預(yù)算減少;公務(wù)用車運行維護費2.66萬元,比2025年減少0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是本年度無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李淑華? 023-79248505
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重慶市黔江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2026年部門預(yù)算公開附表.xlsx