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  • 索引號 11500114MB1509220J/2023-00006
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發布日期 2023-08-30
  • 文件標題 重慶市黔江區退役軍人事務局 2022年度部門決算情況說明
  • 發布機構 黔江區退役軍人事務局
  • 有效性

重慶市黔江區退役軍人事務局 2022年度部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

????組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作,負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等,組織開展全區擁軍優屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

(二)機構設置。

????黔江區退役軍人事務局設4個內設機構,分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業創業科、優撫和褒揚紀念科(雙擁辦)。下設3個二級預算單位,分別是區退役軍人事務局本級、區軍隊離退休干部服務管理中心和區退役軍人服務中心。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括退役軍人事務局本級、區軍隊離退休干部服務管理中心和區退役軍人服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2022年度收入總計5,963.82萬元,支出總計5,963.82萬元。收支較上年決算數增加253.39萬元、增長4.43%,主要原因烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等

2.收入情況。2022年度收入合計5,773.46萬元,較上年決算數增加1,339.58萬元,增長30.21%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。其中:財政撥款收入5,773.46萬元,占100%。此外,年初結轉和結余190.35萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,963.82萬元,較上年決算數增加523.03萬元,增長9.61%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。其中:基本支出501.72萬元,占8.4%;項目支出5,462.09萬元,占91.6%

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數減少269.64萬元,下降100%,主要原因是本單位合理盤活存量資金,加快資金的使用和撥付進度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,963.82元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加253.39萬元,增長4.43%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入合計5,773.46萬元,較上年決算數增加1,339.58萬元,增長30.21%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。較年初預算數增加647.07萬元,增長12.6%主要原因是重點優撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。此外,年初財政撥款結轉和結190.35萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出合計5,963.82萬元,較上年決算數增加523.03萬元,增長9.61%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展,享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等較年初預算數增加567.79萬元,增長10.5%。主要原因是重點優撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數減少269.64萬元,下降100%,主要原因是本單位合理盤活存量資金,加快資金的使用和撥付進度。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出4.40萬元,占0.1%,較年初預算數增加4.40萬元,增長100%,主要原因是年中追加2021年向上爭資經費獎補4.4萬元。

2)社會保障與就業支出5,656.36萬元,占94.8%,較年初預算數增加674.90萬元,增長13.5%主要原因是重點優撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

3)衛生健康支出280.36萬元,占4.7%,較年初預算數減少111.50萬元,下降28.5%,主要原因是重點優撫對象醫療補助資金為持續性開展項目,結轉下年使用

4住房保障支出22.70元,0.4%,較年初預算數減少0.01萬元,下降0%

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出501.72萬元。其中:人員經費455.69萬元,較上年決算數增加34.59萬元,增長8.21%,主要原因是機關事業單位工作人員基本工資調標、公積金和社會保險繳納基數增加和職工職務職級晉升等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經費46.03萬元,較上年決算數增加8.31萬元,增長22.03%主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計4.72萬元,較年初預算數減少0.01萬元,主要原因是2022年度我單位厲行節約,大力壓縮三公經費支出。較上年支出數減少0.01萬元。

(二)三公經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%。本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元,主要用于慰問重點優撫對象、檢查和指導雙擁工作、退役軍人教育和培訓以及烈士紀念設施維修等工作。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%

公務車運行維護費3.50萬元,主要用于公務車保險費、公務車運行燃油費、過路停車洗車費、公務車修理費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是厲行節約,大力壓縮三公經費支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%

公務接待費1.22萬元,主要用于接待區縣退役軍人事務局到我單位調研雙擁創建和軍供等工作,接受市退役軍人事務局檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬元,主要原因是我單位嚴格執行市區兩級關于三公經費管理的要求,以及嚴格機關內部控制管理,全面落實過緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制三公經費支出。較上年支出數減少0.01萬元,主要原因是我單位嚴格執行市區兩級關于三公經費管理的要求,以及嚴格機關內部控制管理,全面落實過緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制三公經費支出。

(三)三公經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待17批次131人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費93.50元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.35萬元,較上年決算數增加0.42萬元,增長45.16%,主要原因是退役軍人工作和雙擁創建等會議的開展。本年度培訓費1.49萬元,較上年決算數增加1.49萬元,增加100%,主要原因是退役士兵職業技能培訓

(二)機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出40.28萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、郵電費、水電費。機關運行經費較上年決算數增加2.56萬元,增長6.79%,主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展

)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

?2022年度本部門政府采購支出總額2.76萬元,其中:政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.76萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2.76萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,涉及資金4450萬元。其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金4450萬元從評價情況來看,均完成了年初設定的績效目標。

(二)績效自評結果

部門整體績效自評表

主管

部門

黔江區退役軍人事務局

財政處室

社保科

自評總分(分)

97.61

部門

聯系人

周潔

聯系電話

023-79235118

部門預算執行情況

預算

資金

(萬元)

年初

預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

%

執行率

權重

執行率

得分

(分)

6120

7841

5967

76.10

10

7.61

當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

通過維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,不斷增強優撫對象等退役軍人的獲得感、幸福感、榮譽感。推進退役事業和服務高質量發展,提升基層退役軍人服務水平,優化基本退役軍人服務服務體系,加強退役軍人保障體系建設,抓好退役軍人服務機構疫情防控工作,做好退役軍人困難群體幫扶工作。

完成全年績效目標,做好了維護退役軍人權益和幫扶援助,順利完成了退役軍人移交安置,組織協調并促進了退役軍人就業創業,提高了退役軍人優撫撫恤保障水平,保障退役軍人優撫對象生活水平穩定,加強了烈士紀念設施等維護管理工作。進一步推進了退役事業和服務高質量發展,提升了基層退役軍人服務水平,優化了基本退役軍人服務服務體系,加強了退役軍人保障體系建設,抓好了退役軍人服務機構疫情防控工作,退役軍人群體總體平穩可控。

完成全年績效目標,做好了維護退役軍人權益和幫扶援助,順利完成了退役軍人移交安置,組織協調并促進了退役軍人就業創業,提高了退役軍人優撫撫恤保障水平,保障退役軍人優撫對象生活水平穩定,加強了烈士紀念設施等維護管理工作。進一步推進了退役事業和服務高質量發展,提升了基層退役軍人服務水平,優化了基本退役軍人服務體系,加強了退役軍人保障體系建設,抓好了退役軍人服務機構疫情防控工作,退役軍人群體總體平穩可控。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

年初

指標

調整

指標

全年

完成

得分

系數

%

指標權重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標

保障退役軍人人數

10000

10000

10000

100

15

15

發放覆蓋面

%

100

100

100

100

10

10

補助政策執行度

%

100

100

100

100

10

10

保障對象滿意度

%

95

95

95

100

10

10

其他指標







50

50

說明


一級/二級項目績效自評表

項目

名稱


項目

編碼


自評

總分

(分)


主管

部門


財政

處室


項目

聯系人


聯系電話


項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預算數

全年

(調整)預算數

全年執行數

執行率

%

執行率

權重

執行率

得分

(分)







其中:

市級支出







補助區縣







當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況




績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

年初

指標

調整

指標

全年

完成值

得分

系數

%

指標

權重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標











說明


(備注:本部門重點專項資金涉密,故此表無數據。)



六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-79235118

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