重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目;組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度;組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位,下屬有全額撥款的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級和參照公務(wù)員法管理的黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì),實(shí)行的是一套預(yù)決算報(bào)表。
(三)人員情況
區(qū)統(tǒng)計(jì)局行政編制14人,工勤控編1人;實(shí)有行政編制12人,工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參公)編制14人,實(shí)有13人,年末實(shí)有在職職工26人。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)738.12萬元,支出總計(jì)738.12萬元。收、支與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%,主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%,主要原因是基本支出收入增加49.17萬元,項(xiàng)目支出收入減少40.74萬元。其中:財(cái)政撥款收入738.12萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%,主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。其中:基本支出633.65萬元,占85.85%;項(xiàng)目支出104.47萬元,占14.15%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)738.12萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少58.79萬元,下降7.4%。主要原因是一是一般公共服務(wù)收入540.73萬元,較年初預(yù)算減少75.32萬元,減12.2%;其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算有48.13萬元?jiǎng)澽D(zhuǎn)到街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)付經(jīng)普調(diào)查員補(bǔ)助支出。二是社會(huì)保障和就業(yè)收入114.22萬元較年初預(yù)算增加14.95萬元,增長15.1%;三是衛(wèi)生健康收入41.08萬元較年初預(yù)算持平;四是住房公積金收入42.09萬元較年初預(yù)算增加1.58萬元,增3.9%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少58.79萬元,下降7.4%。主要原因是一是一般公共服務(wù)收入540.73萬元較年初預(yù)算減少75.32萬元,減12.2%;二是社會(huì)保障和就業(yè)收入114.22萬元較年初預(yù)算增加14.95萬元,增長15.1%;三是衛(wèi)生健康收入41.08萬元較年初預(yù)算持平;四是住房公積金收入42.09萬元較年初預(yù)算增加1.58萬元,增3.9%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出540.73萬元,占73.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少75.32萬元,下降12.2%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少所至。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出114.22萬元,占15.47%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.95萬元,增長15.1%,主要原因是2024年下半年新招錄增加1人和因退休清算補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金所至。
(3)衛(wèi)生健康支出41.08萬元,占5.57%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(4)住房保障支出42.09萬元,占5.70%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.58萬元,增長3.9%,主要原因是2024年下半年新招錄增加1人和2023年底人員調(diào)資。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出633.65萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)573.63萬元,與2023年度相比,增加59.71萬元,增長11.6%,主要原因是增人增資和社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房公積金等支出在上年基礎(chǔ)上增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)60.02萬元,與2023年度相比,減少10.55萬元,下降15.0%,主要原因是用公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)在職人員伙食費(fèi)在上年基礎(chǔ)上增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??????? (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元,下降9.8%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是我單位嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,近年來公務(wù)接待費(fèi)一直在較低水平。較上年支出數(shù)減少0.44萬元,下降13.8%,主要原因是我單位三公經(jīng)費(fèi)歷年支出基數(shù)較低。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬元,主要用于統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、普查、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.14萬元,下降5.0%,主要原因一是2023年存油有結(jié)余。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。
?公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元,主要用于接待統(tǒng)計(jì)執(zhí)法,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元,下降75.0%,主要原因接待人次數(shù)較上年減少,較上年支出數(shù)減少0.30萬元,下降75.0%,主要原因是接待人次數(shù)較上年減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次11人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)90.91元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.66萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出5.00萬元,與2023年度相比,減少3.81萬元,下降43.3%,主要原因是非普查年份只是日常業(yè)務(wù)的常規(guī)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.44萬元,與2023年度相比,減少4.41萬元,下降34.3%,主要原因是非普查年份只是日常業(yè)務(wù)的常規(guī)培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.23萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少10.55萬元,下降15.0%,主要原因是用公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)在職人員伙食費(fèi)在上年基礎(chǔ)上增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額3.02萬元,其中:政府采購貨物支出3.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.02萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.02萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購普查物資、辦公用品等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和4個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金104.47萬元。
部門整體績效自評表樣
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2024年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
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狀態(tài):績效審核已審 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目編碼: |
50011400024P000020 |
自評總分: |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門: |
222-重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
財(cái)政歸口處室: |
004-行政政法科 |
部門聯(lián)系人: |
朱成錦 |
聯(lián)系電話: |
13896890185 | |||
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資金情況 | ||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
7,969,104.97 |
7,381,226.99 |
7,381,226.99 |
|||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
7,969,104.97 |
7,381,226.99 |
7,381,226.99 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
7,969,104.97 |
7,381,226.99 |
7,381,226.99 |
100 |
||||||
|
績效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
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貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目;組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度;組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè) |
貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目;組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度;組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。 | |||||||||
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績效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
數(shù)據(jù)采集完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
對外發(fā)布數(shù)據(jù)的及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
項(xiàng)目支出績效自評表(二級項(xiàng)目)
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2024年度項(xiàng)目支出績效自評表(二級項(xiàng)目) | ||||||||||
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序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
選調(diào)生到村工作補(bǔ)助資金 |
代發(fā)補(bǔ)貼完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 | |
|
社會(huì)組織黨組織覆蓋率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
||||
|
形成課題調(diào)研成果數(shù)量 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
||||
|
慰問到訪率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
||||
|
監(jiān)控設(shè)備服務(wù)覆蓋面積 |
平方米 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
農(nóng)村居民可支配收入 |
元/人年 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
||||
|
2 |
全面統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) |
數(shù)據(jù)采集指標(biāo)完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||
|
對外發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
分析研究產(chǎn)品提出報(bào)告及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響數(shù) |
個(gè) |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
3 |
第五次全國經(jīng)濟(jì)普查 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)歸檔、整理完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 | |
|
數(shù)據(jù)處理完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
分析研究產(chǎn)品提出報(bào)告及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響數(shù) |
個(gè) |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
4 |
市級網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi) |
數(shù)據(jù)采集指標(biāo)完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 | |
|
主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
對外發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
|
主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響數(shù) |
個(gè) |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||
(二)部門績效評價(jià)情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年撥款數(shù)為104.47萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,執(zhí)行數(shù)為104.47萬元,完成撥款數(shù)的100%。我局將在以后的工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用,嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的開支范圍,提高財(cái)政資金的使用效率。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱成錦聯(lián)系電話:023-79239311
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門:重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
單位:萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
738.12? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
540.73? |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
114.22? | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41.08? | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
42.09? | ||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
738.12? |
本年支出合計(jì) |
738.12? |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計(jì) |
738.12? |
總計(jì) |
738.12? |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開部門:重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
公開02表 | ||||||||
|
單位:萬元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
738.12? |
738.12? |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
540.73? |
540.73? |
||||||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
540.73? |
540.73? |
||||||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
436.27? |
436.27? |
||||||
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù) |
1.48? |
1.48? |
||||||
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
51.57? |
51.57? |
||||||
|
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
51.42? |
51.42? |
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
114.22? |
114.22? |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
114.22? |
114.22? |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
54.40? |
54.40? |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.29? |
31.29? |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.52? |
28.52? |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.08? |
41.08? |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.08? |
41.08? |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.72? |
31.72? |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.00? |
4.00? |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.36? |
5.36? |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
42.09? |
42.09? |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09? |
42.09? |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
42.09? |
42.09? |
||||||
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
公開03表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) | ||||||
|
合計(jì) |
738.12? |
633.65? |
104.47? |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
540.73? |
436.27? |
104.47? |
|||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
540.73? |
436.27? |
104.47? |
|||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
436.27? |
436.27? |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù) |
1.48? |
1.48? |
||||
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
51.57? |
51.57? |
||||
|
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
51.42? |
51.42? |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
114.22? |
114.22? |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
114.22? |
114.22? |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
54.40? |
54.40? |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.29? |
31.29? |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.52? |
28.52? |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.08? |
41.08? |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.08? |
41.08? |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.72? |
31.72? |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.00? |
4.00? |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.36? |
5.36? |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
42.09? |
42.09? |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09? |
42.09? |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
42.09? |
42.09? |
||||
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
公開04表 | |||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
738.12? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
540.73? |
540.73? |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
114.22? |
114.22? |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41.08? |
41.08? |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
42.09? |
42.09? |
||||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
738.12? |
本年支出合計(jì) |
738.12? |
738.12? |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
738.12? |
總計(jì) |
738.12? |
738.12? |
||
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
公開05表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
738.12? |
633.65? |
104.47? | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
540.73? |
436.27? |
104.47? |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
540.73? |
436.27? |
104.47? |
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
436.27? |
436.27? |
|
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù) |
1.48? |
1.48? | |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
51.57? |
51.57? | |
|
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
51.42? |
51.42? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
114.22? |
114.22? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
114.22? |
114.22? |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
54.40? |
54.40? |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.29? |
31.29? |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.52? |
28.52? |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.08? |
41.08? |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.08? |
41.08? |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.72? |
31.72? |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.00? |
4.00? |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.36? |
5.36? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.09? |
42.09? |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09? |
42.09? |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.09? |
42.09? |
|
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
公開06表 | |||||||
|
單位:萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
541.75? |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
60.02? |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
115.39? |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.30? |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
88.74? |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
149.30? |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
19.29? |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
1.10? |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
54.40? |
30206 |
電費(fèi) |
1.10? |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
31.29? |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.53? |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
31.72? |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.52? |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.77? |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
42.09? |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.00? |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
31.88? |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.50? |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.10? |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
28.52? |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.36? |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8.60? |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
7.26? |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.66? |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
22.98? |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.12? |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
573.63? |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
60.02? | |||||
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
公開07表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
|||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
公開08表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
單位:萬元 | |||
|
項(xiàng) ?目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng) ?目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
60.02? |
|
(一)支出合計(jì) |
2.76? |
2.76? |
(一)行政單位 |
40.52? |
|
1.因公出國(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
19.51? | ||
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.66? |
2.66? |
六、資產(chǎn)信息 |
— |
|
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
1? | ||
|
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.66? |
2.66? |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
0.10? |
0.10? |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.10? |
3.機(jī)要通信用車 |
|
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
1? | |
|
(2)國(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
1? |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
1? |
(一)政府采購支出合計(jì) |
3.02? |
|
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
3.02? | |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
11? |
2.政府采購工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
||
|
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
3.02? | |
|
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
3.02? | |
|
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
5.00? |
||
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
8.44? |
||
|
四、差旅費(fèi) |
— |
12.23? |
||
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。