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  • 索引號 11500114009130493N/2025-00033
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-09-02
  • 發(fā)布日期 2025-09-02
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年度決算公開說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目;組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度;組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位,下屬有全額撥款的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級和參照公務(wù)員法管理的黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì),實(shí)行的是一套預(yù)決算報(bào)表。

(三)人員情況

區(qū)統(tǒng)計(jì)局行政編制14人,工勤控編1人;實(shí)有行政編制12人,工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參公)編制14人,實(shí)有13人,年末實(shí)有在職職工26人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)738.12萬元,支出總計(jì)738.12萬元。收、支與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%,主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%,主要原因是基本支出收入增加49.17萬元,項(xiàng)目支出收入減少40.74萬元。其中:財(cái)政撥款收入738.12萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%,主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。其中:基本支出633.65萬元,占85.85%;項(xiàng)目支出104.47萬元,占14.15%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)738.12萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少58.79萬元,下降7.4%。主要原因是一是一般公共服務(wù)收入540.73萬元,較年初預(yù)算減少75.32萬元,減12.2%;其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算有48.13萬元?jiǎng)澽D(zhuǎn)到街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)付經(jīng)普調(diào)查員補(bǔ)助支出。二是社會(huì)保障和就業(yè)收入114.22萬元較年初預(yù)算增加14.95萬元,增長15.1%;三是衛(wèi)生健康收入41.08萬元較年初預(yù)算持平;四是住房公積金收入42.09萬元較年初預(yù)算增加1.58萬元,增3.9%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出738.12萬元,與2023年度相比,增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是增加8.43萬元,增長1.2%。主要原因是基本支出增加49.17萬元,項(xiàng)目支出減少40.74萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少58.79萬元,下降7.4%。主要原因是一是一般公共服務(wù)收入540.73萬元較年初預(yù)算減少75.32萬元,減12.2%;二是社會(huì)保障和就業(yè)收入114.22萬元較年初預(yù)算增加14.95萬元,增長15.1%;三是衛(wèi)生健康收入41.08萬元較年初預(yù)算持平;四是住房公積金收入42.09萬元較年初預(yù)算增加1.58萬元,增3.9%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出540.73萬元,占73.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少75.32萬元,下降12.2%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少所至。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出114.22萬元,占15.47%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.95萬元,增長15.1%,主要原因是2024年下半年新招錄增加1人和因退休清算補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金所至。

(3)衛(wèi)生健康支出41.08萬元,占5.57%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

(4)住房保障支出42.09萬元,占5.70%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.58萬元,增長3.9%,主要原因是2024年下半年新招錄增加1人和2023年底人員調(diào)資。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出633.65萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)573.63萬元,與2023年度相比,增加59.71萬元,增長11.6%,主要原因是增人增資和社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房公積金等支出在上年基礎(chǔ)上增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)60.02萬元,與2023年度相比,減少10.55萬元,下降15.0%,主要原因是用公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)在職人員伙食費(fèi)在上年基礎(chǔ)上增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

??????? (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元,下降9.8%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是我單位嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,近年來公務(wù)接待費(fèi)一直在較低水平。較上年支出數(shù)減少0.44萬元,下降13.8%,主要原因是我單位三公經(jīng)費(fèi)歷年支出基數(shù)較低。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬元,主要用于統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、普查、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.14萬元,下降5.0%,主要原因一是2023年存油有結(jié)余。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

?公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元,主要用于接待統(tǒng)計(jì)執(zhí)法,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元,下降75.0%,主要原因接待人次數(shù)較上年減少,較上年支出數(shù)減少0.30萬元,下降75.0%,主要原因是接待人次數(shù)較上年減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次11人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)90.91元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.66萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.00萬元,與2023年度相比,減少3.81萬元,下降43.3%,主要原因是非普查年份只是日常業(yè)務(wù)的常規(guī)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.44萬元,與2023年度相比,減少4.41萬元,下降34.3%,主要原因是非普查年份只是日常業(yè)務(wù)的常規(guī)培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.23萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少10.55萬元,下降15.0%,主要原因是用公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)在職人員伙食費(fèi)在上年基礎(chǔ)上增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額3.02萬元,其中:政府采購貨物支出3.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.02萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.02萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購普查物資、辦公用品等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和4個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金104.47萬元。

部門整體績效自評表樣

2024年度部門整體績效自評表

狀態(tài):績效審核已審

項(xiàng)目名稱:

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局整體監(jiān)控

項(xiàng)目編碼:

50011400024P000020

自評總分:

100.00



項(xiàng)目主管部門:

222-重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局

財(cái)政歸口處室:

004-行政政法科

部門聯(lián)系人:

朱成錦

聯(lián)系電話:

13896890185

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額


7,969,104.97

7,381,226.99

7,381,226.99




其中:財(cái)政撥款


7,969,104.97

7,381,226.99

7,381,226.99

100

10.00

10.00

一般公共預(yù)算


7,969,104.97

7,381,226.99

7,381,226.99

100



績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目;組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度;組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)


貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目;組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度;組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

數(shù)據(jù)采集完成率

%

100

100

0

100

10

10


預(yù)算執(zhí)行率

%

100

100

0

100

10

10


主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量合格率

%

100

100

0

100

10

10


對外發(fā)布數(shù)據(jù)的及時(shí)率

%

90

90

0

100

10

10


數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)率

%

100

100

0

100

20

20


主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響

%

90

90

0

100

40

40


項(xiàng)目支出績效自評表(二級項(xiàng)目)

2024年度項(xiàng)目支出績效自評表(二級項(xiàng)目)

序號

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評得分

1

選調(diào)生到村工作補(bǔ)助資金

代發(fā)補(bǔ)貼完成率

%

100

100

0

100


100

社會(huì)組織黨組織覆蓋率

%

85

85

0

100


形成課題調(diào)研成果數(shù)量

1

1

0

100


慰問到訪率

%

85

85

0

100


監(jiān)控設(shè)備服務(wù)覆蓋面積

平方米

100

100

0

100


農(nóng)村居民可支配收入

元/人年

20000

20000

0

100


2

全面統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)

數(shù)據(jù)采集指標(biāo)完成率

%

100

100

0

100



對外發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)率

%

100

100

0

100



分析研究產(chǎn)品提出報(bào)告及時(shí)率

%

100

100

0

100



數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)率

%

100

100

0

100



主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響數(shù)

個(gè)

100

100

0

100



3

第五次全國經(jīng)濟(jì)普查

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)歸檔、整理完成率

%

100

100

0

100


100

數(shù)據(jù)處理完成率

%

100

100

0

100


分析研究產(chǎn)品提出報(bào)告及時(shí)率

%

100

100

0

100


數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)率

%

100

100

0

100


主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響數(shù)

個(gè)

100

100

0

100


4

市級網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)

數(shù)據(jù)采集指標(biāo)完成率

%

100

100

0

100


100

主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量合格率

%

100

100

0

100


對外發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)率

%

100

100

0

100


數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)率

%

100

100

0

100


主要數(shù)據(jù)產(chǎn)品未受質(zhì)疑及未產(chǎn)生不良影響數(shù)

個(gè)

100

100

0

100


(二)部門績效評價(jià)情況

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年撥款數(shù)為104.47萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,執(zhí)行數(shù)為104.47萬元,完成撥款數(shù)的100%。我局將在以后的工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用,嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的開支范圍,提高財(cái)政資金的使用效率。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式

聯(lián)系人:朱成錦聯(lián)系電話:023-79239311

收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局



單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

738.12?

一、一般公共服務(wù)支出

540.73?

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入


三、國防支出


四、上級補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

114.22?



九、衛(wèi)生健康支出

41.08?



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

42.09?



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計(jì)

738.12?

本年支出合計(jì)

738.12?

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


總計(jì)

738.12?

總計(jì)

738.12?

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開部門:重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局








公開02表








單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

738.12?

738.12?







201

一般公共服務(wù)支出

540.73?

540.73?







20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

540.73?

540.73?







2010501

行政運(yùn)行

436.27?

436.27?







2010502

一般行政管理事務(wù)

1.48?

1.48?







2010507

專項(xiàng)普查活動(dòng)

51.57?

51.57?







2010508

統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

51.42?

51.42?







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

114.22?

114.22?







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

114.22?

114.22?







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

54.40?

54.40?







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

31.29?

31.29?







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.52?

28.52?







210

衛(wèi)生健康支出

41.08?

41.08?







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.08?

41.08?







2101101

行政單位醫(yī)療

31.72?

31.72?







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.00?

4.00?







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.36?

5.36?







221

住房保障支出

42.09?

42.09?







22102

住房改革支出

42.09?

42.09?







2210201

住房公積金

42.09?

42.09?







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局






公開03表






單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

738.12?

633.65?

104.47?




201

一般公共服務(wù)支出

540.73?

436.27?

104.47?




20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

540.73?

436.27?

104.47?




2010501

行政運(yùn)行

436.27?

436.27?





2010502

一般行政管理事務(wù)

1.48?


1.48?




2010507

專項(xiàng)普查活動(dòng)

51.57?


51.57?




2010508

統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

51.42?


51.42?




208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

114.22?

114.22?





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

114.22?

114.22?





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

54.40?

54.40?





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

31.29?

31.29?





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.52?

28.52?





210

衛(wèi)生健康支出

41.08?

41.08?





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.08?

41.08?





2101101

行政單位醫(yī)療

31.72?

31.72?





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.00?

4.00?





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.36?

5.36?





221

住房保障支出

42.09?

42.09?





22102

住房改革支出

42.09?

42.09?





2210201

住房公積金

42.09?

42.09?





備注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局





公開04表





單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

738.12?

一、一般公共服務(wù)支出

540.73?

540.73?



二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

114.22?

114.22?





九、衛(wèi)生健康支出

41.08?

41.08?





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

42.09?

42.09?





二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計(jì)

738.12?

本年支出合計(jì)

738.12?

738.12?



年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





一般公共預(yù)算財(cái)政撥款







政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款







總計(jì)

738.12?

總計(jì)

738.12?

738.12?



備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局



公開05表



單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

738.12?

633.65?

104.47?

201

一般公共服務(wù)支出

540.73?

436.27?

104.47?

20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

540.73?

436.27?

104.47?

2010501

行政運(yùn)行

436.27?

436.27?


2010502

一般行政管理事務(wù)

1.48?


1.48?

2010507

專項(xiàng)普查活動(dòng)

51.57?


51.57?

2010508

統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

51.42?


51.42?

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

114.22?

114.22?


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

114.22?

114.22?


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

54.40?

54.40?


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

31.29?

31.29?


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.52?

28.52?


210

衛(wèi)生健康支出

41.08?

41.08?


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

41.08?

41.08?


2101101

行政單位醫(yī)療

31.72?

31.72?


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.00?

4.00?


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

5.36?

5.36?


221

住房保障支出

42.09?

42.09?


22102

住房改革支出

42.09?

42.09?


2210201

住房公積金

42.09?

42.09?


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局







公開06表







單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

541.75?

302

商品和服務(wù)支出

60.02?

310

資本性支出


30101

基本工資

115.39?

30201

辦公費(fèi)

0.30?

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補(bǔ)貼

88.74?

30202

印刷費(fèi)


31002

辦公設(shè)備購置


30103

獎(jiǎng)金

149.30?

30203

咨詢費(fèi)


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

19.29?

30204

手續(xù)費(fèi)


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資


30205

水費(fèi)

1.10?

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

54.40?

30206

電費(fèi)

1.10?

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

31.29?

30207

郵電費(fèi)

3.53?

31008

物資儲(chǔ)備


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

31.72?

30208

取暖費(fèi)


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


30209

物業(yè)管理費(fèi)


31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

3.52?

30211

差旅費(fèi)

3.77?

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

42.09?

30212

因公出國(境)費(fèi)用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費(fèi)

6.00?

30213

維修(護(hù))費(fèi)


31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費(fèi)


31019

其他交通工具購置


303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

31.88?

30215

會(huì)議費(fèi)


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費(fèi)


30216

培訓(xùn)費(fèi)

4.50?

31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.10?

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)


312

對企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費(fèi)


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

28.52?

30225

專用燃料費(fèi)


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)


30226

勞務(wù)費(fèi)


31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

3.36?

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

8.60?

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30229

福利費(fèi)

7.26?

399

其他支出


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.66?

39907

國家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


30239

其他交通費(fèi)用

22.98?

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費(fèi)用


39909

經(jīng)常性贈(zèng)與





30299

其他商品和服務(wù)支出

4.12?

39910

資本性贈(zèng)與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

573.63?

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

60.02?

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局






公開07表






單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)















備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局



公開08表



單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)









備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局




單位:萬元

項(xiàng) ?目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

60.02?

(一)支出合計(jì)

2.76?

2.76?

(一)行政單位

40.52?

1.因公出國(境)費(fèi)



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

19.51?

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.66?

2.66?

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)



(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1?

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.66?

2.66?

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費(fèi)

0.10?

0.10?

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國內(nèi)接待費(fèi)

0.10?

3.機(jī)要通信用車


其中:外事接待費(fèi)


4.應(yīng)急保障用車

1?

(2)國(境)外接待費(fèi)


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)

1?

七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

1?

(一)政府采購支出合計(jì)

3.02?

其中:外事接待批次(個(gè))


1.政府采購貨物支出

3.02?

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

11?

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

3.02?

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額

3.02?

二、會(huì)議費(fèi)

5.00?



三、培訓(xùn)費(fèi)

8.44?



四、差旅費(fèi)

12.23?



備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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