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  • 索引號 1150011455405967XJ/2025-00069
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-09-02
  • 發布日期 2025-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區商務委員會 2024年度決算公開說明
  • 發布機構 黔江區商務委
  • 有效性

重慶市黔江區商務委員會 2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

主要負責研究商貿領域現代市場體系、現代流通方式等商務運行中的問題并提出對策建議,研究提出商貿領域財稅、金融等政策建議;負責起草商貿行業發展戰略、中長期規劃、行業專項規劃編制。實施商貿物流促進政策,冷鏈行業管理、倉儲發展、重點商貿項目策劃、編制、統計監測分析,落實商品儲備制度、指導商圈、大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業業態調整、商業體系建設,擬定消費促進、服務業發展、會展經濟等方面的規劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作,指導、規范商貿系統行政審批工作、商貿行業行政執法、商務舉報投訴受理、行業監管綜合執法,參與打擊商業欺詐,承辦有關行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經營的監督管理、成品油經營、儲存日常安全監督、拍賣行業監管、汽車流通及老舊汽車更新等行業流通經營的監督管理,商貿領域“放管服”改革等工作,推動商貿領域信用建設和優質服務工作;負責電子商務發展工作,實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準、行業管理,跨境電子商務綜合示范區和電子商務示范基地建設,協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業發展,農村電子商務推廣應用及信息化建設,城鄉物流配送體系建設、電商物流等數字商務有關工作。負責外經外貿外資工作,負責擬定外向型經濟發展規劃、對外貿易、加工貿易、服務貿易、總部貿易和轉口貿易的指導、管理和服務,承擔進出口公平貿易工作和貿易救濟調查,指導和組織實施對外貿易促進體系建設和對外貿易促進活動,指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿綜合服務平臺建設,組織協調指導對外貿易促進活動,同時做好全區外商投資企業設立及變更的備案管理工作咨詢,投訴協調、監督、檢查外商投資企業執行有關法律法規情況以及外商投資企業統計工作,實施企業“走出去”戰略,組織轄區企業參與“一帶一路”沿線國家經濟合作,推進企業國際產能合作,對接做好海關商檢、中新示范項目等相關工作。協調推動各開放平臺協同發展,指導、推行、實施貿易便利化建設,協調承擔“少數民族地區外向型經濟跨越式發展試驗區”涉及的相關工作。負責協調對接市貿促會、自貿區等平臺單位的相關工作。

(二)機構設置

重慶市黔江區商務委員會為政府組成部門,內設9個職能科室和2個直屬事業單位。分別是辦公室、規劃發展科、市場流通科、電子商務和信息化科、外經外貿科(中新項目管理科)、運行調節科、法治科(特商科)、財務審計科、政工人事科等9個職能科室。

2個直屬事業單位是重慶市黔江區物流(口岸)服務中心、黔江區商務綜合行政執法支隊,均為全額撥款事業單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計3802.35萬元,支出總計3802.35萬元。收、支與2023年度相比,增加621.45萬元,增長19.5%,主要原因是生活必需品保供能力提升、縣域商業體系建設等項目預算增加。

2.收入情況。2024年度收入合計3802.35萬元,與2023年度相比,增加621.45萬元,增長19.5%,主要原因是生活必需品保供能力提升、縣域商業體系建設等項目預算增加。其中:財政撥款收入3802.35萬元,占100.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計3802.35萬元,與2023年度相比,增加621.45萬元,增長19.5%,主要原因是生活必需品保供能力提升、縣域商業體系建設等項目預算增加。其中:基本支出1243.49萬元,占32.70%;項目支出2558.86萬元,占67.30%。

4.結轉結余情況。無

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3802.35萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加621.45萬元,增長19.5%。主要原因是生活必需品保供能力提升、縣域商業體系建設等項目預算增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3802.35萬元,與2023年度相比,增加621.45萬元,增長19.5%。主要原因是生活必需品保供能力提升、縣域商業體系建設等項目預算增加。較年初預算數減少890.89萬元,下降19.0%。主要原因是縣域商業體系建設、區域消費中心城市建設等項目未實施完畢,項目資金未支付部分結轉至2025年使用。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3802.35萬元,與2023年度相比,增加621.45萬元,增長19.5%。主要原因是生活必需品保供能力提升、縣域商業體系建設等項目預算增加。較年初預算數減少890.89萬元,下降19.0%。主要原因是縣域商業體系建設、區域消費中心城市建設等項目未實施完畢,項目資金未支付部分結轉至2025年使用。

3.結轉結余情況。無

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出662.14萬元,占17.41%,較年初預算數減少6.55萬元,下降1.0%,主要原因是下屬事業單位機構調整,職能劃轉,人員經費相應減少。

(2)社會保障與就業支出490.63萬元,占12.90%,較年初預算數增加45.14萬元,增長10.1%,主要原因是養老保險等社保基數調整。

(3)衛生健康支出86.62萬元,占2.28%,較年初預算數減少3.90萬元,下降4.3%,主要原因是醫療保險等基數調整。

(4)資源勘探信息等支出779.65萬元,占20.50%,較年初預算數增加779.65萬元,增長100.0%,主要原因是兌現市場主體培育獎勵政策支出增加。

(5)商業服務業等支出1693.90萬元,占44.55%,較年初預算數減少1716.65萬元,下降50.3%,主要原因是縣域商業體系建設、區域消費中心城市建設等項目未實施完畢,項目資金未支付部分結轉至2025年使用。

(6)住房保障支出56.51萬元,占1.49%,較年初預算數減少2.18萬元,下降3.7%,主要原因是職工公積金基數調整。

(7)糧油物資儲備支出32.90萬元,占0.87%,較年初預算數增加13.59萬元,增長70.4%,主要原因是政府凍豬肉儲備費用增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1243.49萬元。其中:人員經費1145.19萬元,與2023年度相比,減少40.46萬元,下降3.4%,主要原因是職工工資福利、社保等基本支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經費98.30萬元,與2023年度相比,減少15.96萬元,下降14.0%,主要原因是按照政府過緊日子要求,會議費、水電費等辦公費用支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、會議費、辦公設備購置費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計8.88萬元,較年初預算數減少4.12萬元,下降31.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數減少1.32萬元,下降12.9%,主要原因是嚴格按照“三公”經費支出要求厲行節約,嚴格控制非必要“三公”經費支出,公務接待費用減少。

(二)“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。與2023年度相比,無增減。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。與2023年度相比,無增減。

公務車運行維護費7.00萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費、洗車費等。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是持續厲行節約,控制公車運行成本。較上年支出數無增減,主要原因是持續厲行節約,控制公車運行成本。

公務接待費1.88萬元,主要用于相關部門檢查指導工作發生的接待費用及招商引資相關支出。費用支出較年初預算數減少4.12萬元,下降68.7%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少1.32萬元,下降41.3%,主要原因是嚴格按照“三公”經費支出要求厲行節約,嚴格控制非必要“三公”經費支出,公務接待費用減少。

(三)“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待29批次258人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費72.97元,車均購置費0萬元,車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.30萬元,與2023年度相比,減少0.50萬元,下降62.5%,主要原因是商貿流通方面的會議次數減少。本年度培訓費支出3.16萬元,與2023年度相比,增加1.82萬元,增長135.8%,主要原因是根據單位工作需要,派職工參加培訓的人數、次數及費用增加。

(二)機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出82.73萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、維修(護)費、差旅費、會議費、培訓費、辦公設備購置費、公務接待費、公務車運行維護費、其他交通費用等保障機關正常運行等方面的日常支出。機關運行經費較上年支出數減少16.75萬元,下降16.8%,主要原因是按照政府過緊日子的要求,嚴格辦公費用支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額156.46萬元,其中:政府采購貨物支出4.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出151.81萬元。授予中小企業合同金額123.46萬元,占政府采購支出總額的78.91%,其中:授予小微企業合同金額92.06萬元,占政府采購支出總額的58.84 %。主要用于采購碎紙機、國產電腦、辦公椅等辦公設備及2024年日照?黔江消費幫扶電商資源對接活動、2024年綠色智能家電以舊換新補貼資金專項審計、第六屆西洽會黔江區參展展位設計和搭建服務、達限納統工作宣傳及培訓三方服務項目、武陵山直播基地電商對接大會活動服務、黔江雞雜主題短劇創作等。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,我部門對部門整體和22個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金2558.86萬元。

2024年度部門整體績效自評表

主管部門

605-重慶市黔江區商務委員會

部門編碼

605001

自評總分(分)

88.10

部門聯系人

傅春麗

聯系電話

79222688


年初預算數

全年(調整預算數)

全年執行數

執行率(%)

執行率權重

執行率得分(分)

年度總金額

4693.24

3802.35

3802.35

——

——

——

其中財政撥款

4693.24

3802.35

3802.35

81.02

10

8.10

一般公共預算

4693.24

3802.35

3802.35

——

——

——

當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

貫徹執行有關商貿流通法律、法規和政策。擬定和組織實施全區商貿流通業發展戰略、規劃和政策措施。牽頭外經外貿工作,負責擬定外向型經濟發展規劃;負責對外貿易管理和促進,統籌全區進出口。綜合協調口岸和物流發展。實施成品油等重要商品和特種商品流通管理。統籌推進商貿領域消費促進工作,推進消費中心城市創建;負責商貿企業培育;牽頭電子商務工作,負責電子商務行業管理及信息化建設,推進商貿領域大數據開發應用,推進數字商務有關工作。


2024年,緊緊圍繞黔江發展實際,市場和企業發展需要,著力辦好擴消費促繁榮、打基礎利長遠的大事要事,新培育限額以上商貿企業30家,社零同比增長4.3%,實現外貿進出口1.7億元,西部陸海新通道貨運量1406標箱、貨運值1.04億元,同比增長11.7倍、12倍,助力渝鄂湘黔邊際區域中心城市建設。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重(分)

指標得分(分)

說明

獲得支持的中小企業國際市場開拓項目數量

2

2

0.00

100

10

10


開展促銷活動場次

場次

4

4

0.00

100

10

10


培育限上商貿企業數量

15

30

100.00

100

10

10

受政策刺激,市場主體培育較多。

增強型及以上城區綜合商貿服務中心數

1

1

0.00

100

10

10


資金使用合規性

%

=

100

100

0.00

100

5

5


政府凍豬肉儲備數量

=

90

90

0.00

100

10

10


獲得上級單位后續支持項目資金

萬元

1000

1960.66

96.07

100

5

5

強化項目包裝策劃和向上對接,超額完成年初目標任務。

實現商貿領域安全生產“零事故”

=

0

0

0.00

100

10

10


2024年社會消費品零售總額增速

%

6

4.3

28.33

0

10

0

受宏觀經濟影響,當前消費市場呈現持續低迷態勢,社零增速不及預期。

2024年外貿進出口總額

億元

1.7

1.7

0.00

100

10

10


?

2024年度項目支出績效自評情況表(二級項目)

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質

指標值

計量單位

指標權重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

提前下達2024年中央服務業發展資金

年度預算執行率

=

681

萬元

10

434

6.37


6.37

生活必需品企業家數

10

10

13

10


10

增強型及以上城區綜合商貿服務中心數

1

15

1

15


15

資金使用合規性

=

100

%

15

100

15


15

擁有村級綜合便民商店的行政村占比

18

%

10

18

10


10

增強型及以上鄉鎮商貿中心占比

40

%

10

40

10


10

生活必需品供應情況

定性

充足


20

完畢完成

20


20

服務對象滿意度

95

%

10

95

10


10

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

?(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-79222688。

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