重慶市黔江區水利工程管理中心2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區水利工程管理中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
貫徹落實水利工程運行管理、技術規范相關政策法規和技術標準;為全區已建成水利工程運行管理、安全提供技術指導和事務性服務工作;負責全區水庫、水閘、中型灌區的運行維護、調度運用、大壩安全監測及防洪抗旱具體指導工作;負責全區水庫大壩、水閘注冊登記管理、安全監督及復核等事務工作,組織指導水庫運行調度規程或調度運用方案的編制和監督實施;負責全區水利工程防汛搶險、抗旱救災、蓄水保水和工程更新改造、除險加固等技術支撐監督管理工作;負責全區水庫、山坪塘綜合開發利用和水庫劃界工作等;參加全區水利項目建設前期工作及建設管理、項目驗收和竣工驗收等工作;承擔水利科學研究、水利新技術引用和推廣及信息化有關工作;完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市黔江區水利工程管理中心為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位,事業編制20名,領導職數3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數453.82萬元,其中:一般公共預算撥款453.82萬元。收入較去年增加39.31萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入增加39.31萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數453.82萬元,其中:農林水支出342.3萬元,社會保障和就業支出65.08萬元,衛生健康支出23.73萬元,住房保障支出22.71萬元。支出較去年增加39.31萬元,主要原因是基本支出增加39.31萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入453.82萬元,一般公共預算財政撥款支出453.82萬元。比2024年增加39.31萬元。其中:基本支出453.82萬元,比去年增加39.31萬元,主要原因是人員經費增加36.55萬元,公用經費增加2.77萬元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.91萬元,比2024年增加2.91萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.25萬元,比2024年增加0.25萬元,主要原因是上年度公務接待費用在主管部門預算;公務用車運行維護費2.66萬元,比2024年增加2.66萬元,主要原因是水利工程管理中心納入全額撥款事業單位后,該中心一輛公務用車納入預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費41.96萬元,比上年增加2.77萬元,主要原因公務用車運行維護費、福利費、工會經費和職工教育費合計增加2.77萬元。主要用于伙食補助費、印刷費、辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費和公務用車運行維護費等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。無項目支出,未設置績效目標。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算公開聯系人:劉秋霜 ?????聯系方式:023-79233960