重慶市黔江區水利水土保持站2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區水利水土保持站2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責全區水土保持工作;負責全區水土流失調查、綜合防治、監督管理和監測評價、預報、公告等工作;組織編制全區水土保持規劃并監督實施;組織實施水土保持補償費征收制度;組織實施生產建設項目水土保持方案制度;承擔重慶市黔江區水土保持委員會辦公室日常工作。
(二)單位構成。
重慶市黔江區水利水土保持站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位,事業編制20名,領導職數3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數435.58萬元,其中:一般公共預算撥款435.58萬元。收入較去年增加31.05萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入增加31.05萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數435.58萬元,其中:農林水支出304.27萬元,社會保障和就業支出86.53萬元,衛生健康支出24.54萬元,住房保障支出20.24萬元。支出較去年增加31.05萬元,主要原因是基本支出增加31.05萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入435.58萬元,一般公共預算財政撥款支出435.58萬元。比2024年增加31.05萬元。其中:基本支出435.58萬元,比去年增加31.05萬元,主要原因是人員經費增加30.98萬元,公用經費增加0.07萬元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
三、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.4萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.4萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是加強“三公”經費管理,嚴格規范接待,控制接待標準;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費35.29萬元,比上年增加0.07萬元,主要原因是培訓費、工會經費和福利費合計增加0.07萬元。主要用于伙食補助費、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費和福利費等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.59萬元:政府采購貨物預算1.59萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.59萬元:政府采購貨物預算1.59萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。無項目支出,未設置績效目標。
(四)國有資產占有使用情況。無
(五)無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算公開聯系人:劉秋霜 ?????聯系方式:023-79233960