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  • 索引號 11500114678697649R/2024-00029
  • 主題分類 農業、林業、水利
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-19
  • 發布日期 2024-09-19
  • 文件標題 重慶市黔江區水資源管理站2023年度決算公開說明
  • 發布機構 黔江區水利局
  • 有效性

重慶市黔江區水資源管理站2023年度決算公開說明

重慶市黔江區水資源管理站2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹執行水資源法律法規規章及方針政策;承擔水資源相關規劃編制與制度建設;承擔取水許可、水資源論證相關的服務工作,水資源有償使用的服務工作,配合編制水資源公報;指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護;按規定開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作;完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務。

(二)機構設置

重慶市黔江區水資源管理站為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位,事業編制6名,領導職數2名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計137.60萬元,支出總計137.60萬元。收支較上年決算數減少15.46萬元,下降10.10%,主要原因是本年度支出減少15.46萬元(其中一般公共預算財政撥款收入減少15.46萬元)。

2.收入情況。2023年度收入合計137.60萬元,較上年決算數減少15.46萬元,下降10.10%,主要原因是本年度收入減少15.46萬元(其中一般公共預算財政撥款收入減少15.46萬元)。其中:財政撥款收入137.60萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計137.60萬元,較上年決算數減少15.46萬元,下降10.10%,主要原因是本年度支出減少15.46萬元(其中一般公共預算財政撥款支出減少15.46萬元)。其中:基本支出137.60萬元,占100.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計137.60萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少15.46萬元,下降10.10%。主要原因是本年度收支減少15.46萬元(其中一般公共預算財政撥款支出減少15.46萬元)。基本支出減少128.67萬元,日常公用經費8.92萬元。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入137.60萬元,較上年決算數減少15.46萬元,下降10.10%。主要原因是社會保障和就業支出減少0.18萬元,衛生健康支出減少0.73萬元,農林水支出減少12.94萬元,住房保障支出減少1.62萬元。較年初預算數增加13.23萬元,增長10.64%。主要原因是基本工資調增1.26萬元,津貼補貼調增0.58萬元,績效工資調增11.77萬元,住房公積金調減0.38萬元,公務接待調減0.3萬元,福利費調減0.61萬元,辦公設備購置調減0.7萬元等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出137.60萬元,較上年決算數減少15.46萬元,下降10.10%。主要原因是本年度收支減少15.46萬元(其中一般公共預算財政撥款收支出減少15.46萬元)。較年初預算數增加13.23萬元,增長10.64%。主要原因是基本工資調增1.26萬元,津貼補貼調增0.58萬元,績效工資調增11.77萬元,住房公積金調減0.38萬元,公務接待調減0.3萬元,福利費調減0.61萬元,辦公設備購置調減0.7萬元等。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出39.78萬元,占28.91%,較年初預算數無增減。

(2)衛生健康支出8.96萬元,占6.51%,較年初預算數無增減。

(3)農林水支出84.30萬元,占61.27%,較年初預算數增加13.61萬元,增長19.25%,主要原因是基本工資調增1.26萬元,津貼補貼調增0.58萬元,績效工資調增11.77萬元,公務接待調減0.3萬元,福利費調減0.61萬元,辦公設備購置調減0.7萬元等。

(4)住房保障支出4.56萬元,占3.31%,較年初預算數減少0.38萬元,下降7.69%,主要原因是住房公積金調減0.38萬元。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出137.60萬元。其中:人員經費128.67萬元,較上年決算數減少15.70萬元,下降10.87%,主要原因是基本工資增加5.5萬元,津貼補貼增加0.15萬元,伙食補助費減少3.79萬元,績效工資減少0.74萬元,社保類支出減少4.92萬元,其他工資福利支出減少3萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經費8.93萬元,較上年決算數增加0.24萬元,增長2.76%,主要原因是辦公費增加0.5萬元,電費增加0.5萬元,郵電費增加0.8萬元,差旅費減少2.4萬元。公用經費用途主要包括公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少0.30萬元,下降100.00%,主要原因是“三公”經費在本級支出,本部門本年無預算。較上年支出數無增減。

(二)“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度因公出國(境)費用未發生支出。

本單位2023年度公務車購置費用未發生支出。

本單位2023年度公務車運行維護費用未發生支出。

本單位2023年度公務接待費未發生支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.62萬元,較上年決算數增加0.25萬元,增長67.57%,主要原因是本年度業務需要培訓支出增加。

(二)機關運行經費情況說明

本單位2023年度未發生機關運行經費支出。

(三)國有資產占用情況說明

因我部門屬于機關下屬二級單位原因,我單位資產全部在本級部門核算。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明。無

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-79233338

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市黔江區水資源管理站



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

137.60

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業支出

39.78



九、衛生健康支出

8.96



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出

84.30



十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

4.56



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

137.60

本年支出合計

137.60

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余


年末結轉和結余


總計

137.60

總計

137.60

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市黔江區水資源管理站








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

137.60

137.60







208

社會保障和就業支出

39.78

39.78







20805

行政事業單位養老支出

39.78

39.78







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

6.59

6.59







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.29

3.29







2080599

其他行政事業單位養老支出

29.90

29.90







210

衛生健康支出

8.96

8.96







21011

行政事業單位醫療

8.96

8.96







2101102

事業單位醫療

4.12

4.12







2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.84

4.84







213

農林水支出

84.30

84.30







21303

水利

84.30

84.30







2130399

其他水利支出

84.30

84.30







221

住房保障支出

4.56

4.56







22102

住房改革支出

4.56

4.56







2210201

住房公積金

4.56

4.56







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區水資源管理站






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

137.60

137.60





208

社會保障和就業支出

39.78

39.78





20805

行政事業單位養老支出

39.78

39.78





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

6.59

6.59





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.29

3.29





2080599

其他行政事業單位養老支出

29.90

29.90





210

衛生健康支出

8.96

8.96





21011

行政事業單位醫療

8.96

8.96





2101102

事業單位醫療

4.12

4.12





2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.84

4.84





213

農林水支出

84.30

84.30





21303

水利

84.30

84.30





2130399

其他水利支出

84.30

84.30





221

住房保障支出

4.56

4.56





22102

住房改革支出

4.56

4.56





2210201

住房公積金

4.56

4.56





備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區水資源管理站





公開04表





單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

137.60

一、一般公共服務支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

39.78

39.78





九、衛生健康支出

8.96

8.96





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出

84.30

84.30





十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

4.56

4.56





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

137.60

本年支出合計

137.60

137.60



年初財政撥款結轉和結余


年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

137.60

總計

137.60

137.60



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區水資源管理站



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

137.60

137.60


208

社會保障和就業支出

39.78

39.78


20805

行政事業單位養老支出

39.78

39.78


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

6.59

6.59


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.29

3.29


2080599

其他行政事業單位養老支出

29.90

29.90


210

衛生健康支出

8.96

8.96


21011

行政事業單位醫療

8.96

8.96


2101102

事業單位醫療

4.12

4.12


2101199

其他行政事業單位醫療支出

4.84

4.84


213

農林水支出

84.30

84.30


21303

水利

84.30

84.30


2130399

其他水利支出

84.30

84.30


221

住房保障支出

4.56

4.56


22102

住房改革支出

4.56

4.56


2210201

住房公積金

4.56

4.56


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區水資源管理站







公開06表







單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

95.13

302

商品和服務支出

8.93

310

資本性支出


30101

基本工資

21.88

30201

辦公費

1.00

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

2.76

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金


30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費

1.01

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資

49.60

30205

水費


31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

6.59

30206

電費

1.50

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

3.29

30207

郵電費

2.50

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

4.12

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

0.12

30211

差旅費

1.60

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

4.56

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

1.20

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

33.54

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

0.62

31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費


31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

29.90

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

0.30

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

3.64

30227

委托業務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

0.49

31299

其他對企業補助


30309

獎勵金


30229

福利費

0.91

399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出


39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

128.67

公用經費合計

8.93

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區水資源管理站






公開07表






單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區水資源管理站



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市黔江區水資源管理站




單位:萬元

項 ?目

預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經費支出

四、機關運行經費


(一)支出合計



(一)行政單位


1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位


2.公務用車購置及運行維護費



五、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)


(2)公務用車運行維護費



1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費



2.主要領導干部用車


(1)國內接待費


3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關統計數

6.特種專業技術用車


1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)


六、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)


(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內公務接待人次(人)


2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額


二、會議費




三、培訓費

0.62



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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