重慶市黔江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.受人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、監(jiān)獄委托,開展社區(qū)矯正適用前調(diào)查評估。
2.接受社區(qū)矯正法律文書和社區(qū)矯正對象,建立社區(qū)矯正對象執(zhí)行檔案。
3.對新接收的社區(qū)矯正對象進行初始教育。
4.開展重點社區(qū)矯正對象和刑滿釋放人員的心理咨詢、輔導(dǎo)、矯治工作。
5.組織社區(qū)矯正對象和刑滿釋放人員參加勞動技能培訓(xùn),協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位提供就業(yè)幫助。
6.協(xié)助查找脫、漏管的社區(qū)矯正對象,參與處置突發(fā)事件等。
(二)單位構(gòu)成
重慶市黔江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心,為重慶市黔江區(qū)司法局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位,核定全額事業(yè)編制4人,實有3人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)60.51萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入60.51萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較上年增加6.04萬元,主要原因是職工工資晉級晉檔,單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整,社保繳費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)60.51萬元,其中:公共安全支出46.18萬元,社會保障和就業(yè)支出8.38萬元,衛(wèi)生健康支出3.1萬元,住房保障支出2.85萬元。支出較上年增加6.04萬元,主要原因是職工工資晉級晉檔,單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整,社保繳費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入60.51萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出60.51萬元,比2025年增加6.04萬元。其中:基本支出60.51萬元,比2025年增加6.04萬元,主要原因是職工工資晉級晉檔,單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整,社保繳費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
2026年無政府性基金預(yù)算收支,與2025年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2025年持平。主要原因是“三公”經(jīng)費在重慶市黔江區(qū)司法局本級統(tǒng)一預(yù)算,本單位未單獨預(yù)算。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2025年持平;公務(wù)接待費0萬元,與2025年持平;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2025年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2026年政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,單位共有車輛0 輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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