重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關政策和失業(yè)保險法律法規(guī),組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標任務實施及考核。承擔就業(yè)有關經(jīng)辦服務工作,提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務,對就業(yè)困難群體和重點群體提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)失業(yè)服務,組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款,按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金。指導基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源信息化建設及扶貧車間、創(chuàng)業(yè)示范街、創(chuàng)業(yè)孵化基地、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園等創(chuàng)建工作。承擔大中專畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務工作,擬定實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進計劃,落實大學生創(chuàng)業(yè)政策,指導就業(yè)見習基地管理工作。依托人力資源市場平臺,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務。承擔流動人員人事檔案、人才服務工作,貫徹落實勞務開發(fā)管理和農(nóng)村勞動力轉移相關政策,做好勞動力轉移和東西部勞務協(xié)作等工作。面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓,完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
區(qū)就業(yè)和人才中心為區(qū)人力社保局管理的副處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設7個職能科室:辦公室、財務科、就業(yè)指導科(掛重慶市黔江區(qū)勞務開發(fā)辦公室牌子)、人力資源服務科、創(chuàng)業(yè)指導科、失業(yè)保險科、培訓科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)5391.71萬元,其中:一般公共預算撥款5391.71萬元,收入較上年增加171萬元,主要原因是本年一般公共預算撥款收入較2025年增加171萬元,其中社會保障和就業(yè)收入增加207.5萬元,衛(wèi)生健康收入增加3.16萬元,農(nóng)林水收入減少43萬元,住房保障收入增加3.34萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)5391.71萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出4835.16萬元,衛(wèi)生健康支出46.2萬元,農(nóng)林水支出462萬元,住房保障支出48.34萬元。支出較上年增加171萬元,主要原因是基本支出增加47萬元,項目支出增加124萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5391.71萬元,一般公共預算財政撥款支出5391.71萬元,比2025年增加171萬元。其中:基本支出 697.71萬元,比2025年增加47萬元,主要原因是行政運行支出增加31.85萬元,養(yǎng)老支出增加8.65萬元,衛(wèi)生健康支出增加3.16萬元,住房保障支出增加3.34萬元,主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4694萬元,比2025年增加124萬元,主要原因是就業(yè)補助支出增加157萬元,高層次人才激勵資金支出增加26萬元,普惠金融發(fā)展支出減少43萬元,其他人力資源和社會保障管理事務支出減少15萬元,失業(yè)保險補助支出減少1萬元。主要用于社保補貼、培訓補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼、高層次人才激勵等的發(fā)放。
區(qū)就業(yè)和人才中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0.99萬元,比2025年減少0.01萬元。其中:公務接待費0.99萬元,比2025年減少0.01萬元,主要原因是按照只減不增的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費83.3萬元,比上年增加4.01萬元,主要原因為新招錄了3名參公人員。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額2萬元:政府采購貨物預算2萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2萬元:政府采購貨物預算2萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4694萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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