重慶市黔江區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2026年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊
2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔全區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法的組織、指導、協(xié)調。組織開展有關專項執(zhí)法。貫徹執(zhí)行農業(yè)綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標準規(guī)范。
2.承擔農作物種子、農藥、化肥、農業(yè)植物檢疫、農產(chǎn)品質量安全等方面的執(zhí)法職能。
3.承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。
4.承擔漁業(yè)、水生野生動植物、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方面的執(zhí)法職能。
5.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸醫(yī)獸藥等方面的執(zhí)法職能,承擔動物及動物產(chǎn)品檢疫職能。
6.承擔農業(yè)綜合行政執(zhí)法有關信訪、投訴受理、糾紛調解、應急工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農業(yè)農村委交辦的其他任務。
(二)單位構成
本單位為區(qū)農業(yè)農村委管理的副處級行政執(zhí)法機構,二級預算單位。核定事業(yè)編制27名。內設6個科隊,分別是綜合科、法制科、農業(yè)執(zhí)法一大隊、農業(yè)執(zhí)法二大隊、農業(yè)執(zhí)法三大隊、農業(yè)執(zhí)法四大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)703.37萬元,其中:一般公共預算撥款703.37萬元。收入較去年增加50.63萬元,主要是人員增加,經(jīng)費撥款增加50.63萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)703.37萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出97.18萬元,衛(wèi)生健康支出44.50萬元,農林水支出512.35萬元,住房保障支出49.33萬元。支出較去年增加50.63萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出增加13.24萬元,衛(wèi)生健康支出增加6.92萬元,農林水支出增加21.96萬元,住房保障支出增加8.51萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入703.37萬元,一般公共預算財政撥款支出703.37萬元,比2025年增加50.63萬元。其中:基本支出703.37萬元,比2025年增加50.63萬元,主要原因是人員增加。主要用于保障在職人員社保、住房公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算2.60萬元,比2025年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1.90萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行公務接待標準;公務用車運行維護費0.70萬元,較2025年無變化;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費100.14萬元,比上年增加12.72萬元,主要原因為人員增加、辦公日常運行費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額1萬元,均為政府采購貨物預算;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年本單位無預算項目,未設置績效目標管理。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位無車輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:李丹華
聯(lián)系方式:023-79223505