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  • 索引號 11500114MB15746473/2025-00110
  • 主題分類 農業、畜牧業、漁業
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2025-09-02
  • 發布日期 2025-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區畜牧發展中心2024年度 決算公開說明
  • 發布機構 黔江區農業農村委
  • 有效性

重慶市黔江區畜牧發展中心2024年度 決算公開說明

重慶市黔江區畜牧發展中心2024年度

決算公開說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

貫徹落實國家有關畜牧獸醫行業法律、法規和政策工作;參與擬定和實施全區畜牧獸醫行業發展規劃工作;承擔引導全區畜牧業產業結構調整、資源配置和產品品質改善工作;承擔研究擬定畜牧信貸、畜牧業財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作;承擔全區畜牧獸醫服務體系建設工作;承擔畜牧獸醫項目管理和實施工作;指導基層動物防疫體系建設與管理;承擔全區畜產品和畜牧投入品的安全管理工作;承擔畜牧業生產、飼料工業、畜禽遺傳資源的保護和利用工作;承擔畜牧草地利用與開發、奶畜飼養及生鮮乳生產收購環節的管理工作;承擔擬定和組織實施全區重大動物疫病防治計劃工作,組織撲滅重大動物疫??;承擔全區獸藥藥政、獸醫醫政工作;組織實施全區動物防疫工作。

(二)機構設置

本單位為區農委下屬二級預算單位(本級),內設7個職能科室[內設辦公室、畜牧科、獸醫科(動物疫病預防控制站)、生態環保科、財務科、科教人事科、畜產品質量安全科(法治科)],核定事業編制(參公)22名,年末實有人員20人(與上年比增加1人,為新招錄1人)

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計8778.90萬元,支出總計8778.90萬元。收、支與2023年度相比,增加1381.93萬元,增長18.7%,主要原因是追加了上級項目資金。

2.收入情況。2024年度收入合計8778.90萬元,與2023年度相比,增加1381.93萬元,增長18.7%,主要原因是追加了上級項目資金,其中:財政撥款收入8778.90萬元,占100.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計8778.90萬元,與2023年度相比,增加1381.93萬元,增長18.7%,主要原因是項目支出增加,上年有養殖保險支出為3153.85萬元,本年度為3566.93萬元,比上年增加413.08萬元;今年產業化獎勵扶持政策資金3079.14萬元(比去年的2000萬元增加1079.14萬元)。其中:基本支出619.58萬元,占7.06%;項目支出8159.32萬元,占92.94%。

4.結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計8778.90萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加1381.93萬元,增長18.7%。主要原因是新增了上級項目資金。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入8778.90萬元,與2023年度相比,增加1381.93萬元,增長18.7%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預算數增加2418.56萬元,增長38.0%。主要原因是追加了各類項目資金。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出8778.90萬元,與2023年度相比,增加1381.93萬元,增長18.7%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預算數增加2418.56萬元,增長38.0%。主要原因是追加支出各類項目資金。

3.結轉結余情況。2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余情況。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出147.31萬元,占1.68%,較年初預算數增加29.13萬元,增長24.7%,主要原因是職業年金清算單位繳部分及補退休人員2022年養老保險及職業年金差額部分未納入年初預算。

(2)衛生健康支出38.86萬元,占0.44%,較年初預算數減少1.85萬元,下降4.5%,主要原因是上年有職工大病醫療支出,本年無。

(3)農林水支出8561.39萬元,占97.52%,較年初預算數增加2400.48萬元,增長39.0%,主要原因是項目支出增加。

(4)住房保障支出31.35萬元,占0.36%,較年初預算數減少9.19萬元,下降22.7%,主要原因是2024年預算后有2人退休。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出619.58萬元。其中:人員經費561.37萬元,與2023年度相比,增加18.95萬元,增長3.5%,主要原因一是新招錄1人。二是2024年7月起基本工資調標補發7.04萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助支出。公用經費58.21萬元,與2023年度相比,減少4.15萬元,下降6.7%,主要原因是本年度辦公費、公務用車運行費及其他商品服務費較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、差旅費、水電費、維修費、勞務費、其他交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計11.12萬元,較年初預算數減少5.20萬元,下降31.9%,接待費用較上年支出數減少0.76萬元,下降6.4%,主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴格杜絕違規吃喝。

(二)“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位無因公出國(境)情況。

2024年度本單位無公務車購置費用。

公務車運行維護費10.04萬元,主要用于公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.28萬元,下降18.5%,主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約。較上年支出數增加0.12萬元,增長1.2%,主要原因是本年度職工下鄉次數較上年增加。

公務接待費1.09萬元,主要用于接待上級有關單位工作指導、項目申報對接等工作費用支出。費用支出較年初預算數減少2.91萬元,下降72.8%,主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約。較上年支出數減少0.87萬元,下降44.4%,主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

(三)“三公”經費實物量情況

2024年度本單位公務車保有量為2輛;國內公務接待40批次280人。2024年本部門人均接待費45.34元,車均維護費5.02萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度無會議費支出。本年度培訓費支出3.11萬元,與2023年度相比,減少4.02萬元,下降56.4%,主要原因是本年度無大型培訓項目。

(二)機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出58.21萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、差旅費、水電費、維修費、勞務費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少4.15萬元,下降6.7%,主要原因是本年度辦公費、公務用車運行費及其他商品服務費較上年減少。

(三)國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛,均為應急保障用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備.

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額381.92萬元,其中:政府采購貨物支出381.92萬元。授予中小企業合同金額379.09萬元,占政府采購支出總額的99.26%,其中:授予小微企業合同金額379.09萬元,占政府采購支出總額的99.26 %。主要用于采購辦公用品、良種豬精液及配送、防疫物資及實驗室專用物資。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,本單位對21個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評21項,涉及一般公共預算財政撥款資金8159.32萬元,撰寫自評報告21個,從評價情況結果來看,整體支出自評結果為“優”;沒有委托第三方形式開展績效自評。

2024年度項目支出績效自評情況表(二級項目)

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質

指標值

計量單位

指標權重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

2023年政策性養殖業保險

年度執行率

=

100

%

10

100

10

98

能繁母豬保險數量

3.5

萬頭

20

2.37

18

受今年生豬市場行情影響

提供生豬保險數量

25

萬頭

20

28.32

20

為養殖戶解決后顧之憂

定性

高中低

20

100

20

項目總投入(財政補貼保費)

=

3632.93

萬元

20

3632.93

20

受益群眾滿意度

95

%

10

95

10

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-79223579,15023593987。


收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市黔江區畜牧發展中心

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

8,778.90

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、經營收入

六、科學技術支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業支出

147.31

九、衛生健康支出

38.86

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

8,561.39

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

31.35

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

8,778.90

本年支出合計

8,778.90

使用非財政撥款結余和專用結余

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

8,778.90

總計

8,778.90

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市黔江區畜牧發展中心

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

8,778.90

8,778.90

208

社會保障和就業支出

147.31

147.31

20801

人力資源和社會保障管理事務

1.22

1.22

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

1.22

1.22

20805

行政事業單位養老支出

146.09

146.09

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

46.90

46.90

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

55.61

55.61

2080599

其他行政事業單位養老支出

43.58

43.58

210

衛生健康支出

38.86

38.86

21011

行政事業單位醫療

38.86

38.86

2101101

行政單位醫療

28.22

28.22

2101103

公務員醫療補助

3.36

3.36

2101199

其他行政事業單位醫療支出

7.28

7.28

213

農林水支出

8,561.39

8,561.39

21301

農業農村

1,832.66

1,832.66

2130101

行政運行

403.28

403.28

2130102

一般行政管理事務

0.95

0.95

2130108

病蟲害控制

129.65

129.65

2130109

農產品質量安全

12.00

12.00

2130119

防災救災

74.00

74.00

2130122

農業生產發展

1,108.02

1,108.02

2130135

農業生態資源保護

7.89

7.89

2130199

其他農業農村支出

96.88

96.88

21303

水利

82.66

82.66

2130305

水利工程建設

82.66

82.66

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

3,079.14

3,079.14

2130505

生產發展

3,079.14

3,079.14

21308

普惠金融發展支出

3,566.93

3,566.93

2130803

農業保險保費補貼

3,566.93

3,566.93

221

住房保障支出

31.35

31.35

22102

住房改革支出

31.35

31.35

2210201

住房公積金

31.35

31.35

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區畜牧發展中心

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

8,778.90

619.58

8,159.32

208

社會保障和就業支出

147.31

146.09

1.22

20801

人力資源和社會保障管理事務

1.22

1.22

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

1.22

1.22

20805

行政事業單位養老支出

146.09

146.09

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

46.90

46.90

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

55.61

55.61

2080599

其他行政事業單位養老支出

43.58

43.58

210

衛生健康支出

38.86

38.86

21011

行政事業單位醫療

38.86

38.86

2101101

行政單位醫療

28.22

28.22

2101103

公務員醫療補助

3.36

3.36

2101199

其他行政事業單位醫療支出

7.28

7.28

213

農林水支出

8,561.39

403.28

8,158.11

21301

農業農村

1,832.66

403.28

1,429.38

2130101

行政運行

403.28

403.28

2130102

一般行政管理事務

0.95

0.95

2130108

病蟲害控制

129.65

129.65

2130109

農產品質量安全

12.00

12.00

2130119

防災救災

74.00

74.00

2130122

農業生產發展

1,108.02

1,108.02

2130135

農業生態資源保護

7.89

7.89

2130199

其他農業農村支出

96.88

96.88

21303

水利

82.66

82.66

2130305

水利工程建設

82.66

82.66

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

3,079.14

3,079.14

2130505

生產發展

3,079.14

3,079.14

21308

普惠金融發展支出

3,566.93

3,566.93

2130803

農業保險保費補貼

3,566.93

3,566.93

221

住房保障支出

31.35

31.35

22102

住房改革支出

31.35

31.35

2210201

住房公積金

31.35

31.35

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區畜牧發展中心

公開04表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

8,778.90

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

147.31

147.31

九、衛生健康支出

38.86

38.86

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

8,561.39

8,561.39

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

31.35

31.35

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

8,778.90

本年支出合計

8,778.90

8,778.90

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

總計

8,778.90

總計

8,778.90

8,778.90

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區畜牧發展中心

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

8,778.90

619.58

8,159.32

208

社會保障和就業支出

147.31

146.09

1.22

20801

人力資源和社會保障管理事務

1.22

1.22

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

1.22

1.22

20805

行政事業單位養老支出

146.09

146.09

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

46.90

46.90

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

55.61

55.61

2080599

其他行政事業單位養老支出

43.58

43.58

210

衛生健康支出

38.86

38.86

21011

行政事業單位醫療

38.86

38.86

2101101

行政單位醫療

28.22

28.22

2101103

公務員醫療補助

3.36

3.36

2101199

其他行政事業單位醫療支出

7.28

7.28

213

農林水支出

8,561.39

403.28

8,158.11

21301

農業農村

1,832.66

403.28

1,429.38

2130101

行政運行

403.28

403.28

2130102

一般行政管理事務

0.95

0.95

2130108

病蟲害控制

129.65

129.65

2130109

農產品質量安全

12.00

12.00

2130119

防災救災

74.00

74.00

2130122

農業生產發展

1,108.02

1,108.02

2130135

農業生態資源保護

7.89

7.89

2130199

其他農業農村支出

96.88

96.88

21303

水利

82.66

82.66

2130305

水利工程建設

82.66

82.66

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

3,079.14

3,079.14

2130505

生產發展

3,079.14

3,079.14

21308

普惠金融發展支出

3,566.93

3,566.93

2130803

農業保險保費補貼

3,566.93

3,566.93

221

住房保障支出

31.35

31.35

22102

住房改革支出

31.35

31.35

2210201

住房公積金

31.35

31.35

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區畜牧發展中心

公開06表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

512.19

302

商品和服務支出

55.62

310

資本性支出

2.59

30101

基本工資

112.52

30201

辦公費

3.38

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

73.17

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

2.59

30103

獎金

140.44

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

18.07

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

30205

水費

0.24

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

46.90

30206

電費

6.27

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

55.61

30207

郵電費

0.40

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

28.22

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

0.86

30211

差旅費

3.41

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

31.35

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

5.04

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

49.18

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

3.11

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務接待費

1.09

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

43.58

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

5.60

30227

委托業務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

2.44

31299

其他對企業補助

30309

獎勵金

30229

福利費

4.07

399

其他支出

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

10.04

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

21.18

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經常性贈與

30299

其他商品和服務支出

39910

資本性贈與

307

債務利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內債務付息

30702

國外債務付息

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

561.37

公用經費合計

58.21

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區畜牧發展中心

公開07表

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區畜牧發展中心

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市黔江區畜牧發展中心

單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

五、機關運行經費

58.21

(一)支出合計

11.12

11.12

(一)行政單位

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業單位

58.21

2.公務用車購置及運行維護費

10.04

10.04

六、資產信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數合計(輛)

2

(2)公務用車運行維護費

10.04

10.04

1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

3.公務接待費

1.09

1.09

2.主要領導干部用車

(1)國內接待費

1.09

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

5.執法執勤用車

(二)相關統計數

6.特種專業技術用車

1.因公出國(境)團組數(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

2

七、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

60

(一)政府采購支出合計

381.92

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

381.92

6.國內公務接待人次(人)

240

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業合同金額

379.09

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業合同金額

379.09

二、會議費

三、培訓費

3.11

四、差旅費

12.92

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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