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  • 索引號 11500114MB15746473/2025-00104
  • 主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2025-09-02
  • 發(fā)布日期 2025-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 2024年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 2024年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會

2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會為區(qū)政府組成部門,其主要職能是:統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。擬定本區(qū)深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔中共重慶市黔江區(qū)委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項小組辦公室日常工作。指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政、漁港監(jiān)督管理。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田建設(shè)和質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),指導設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔區(qū)防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、市和區(qū)級財政專項投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。承擔農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務,組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際交流與合作,承擔農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作。承擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作,指導有關(guān)社會團體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務。負責機關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)機構(gòu)設(shè)置

事業(yè)單位5個,重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心(正處級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心(正處級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(副處級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心與重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)機械推廣站(正科級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟改革發(fā)展中心(正科級單位,獨立核算)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計33838.34萬元,支出總計33838.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%,主要原因是項目收支增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%,主要原因是項目收入增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入增加。其中:財政撥款收入33838.34萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%,主要原因是項目支出增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目支出增加。其中:基本支出4957.17萬元,占14.65%;項目支出28881.18萬元,占85.35%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計33838.34萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加4590.08萬元,增長15.69%。主要原因是主要原因是項目收支增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%。主要原因是項目收入增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入增加。較年初預算數(shù)減少2138.27萬元,下降5.94%。主要原因是追減中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群資金等項目資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%。主要原因是項目支出增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目支出增加。較年初預算數(shù)減少2138.27萬元,下降5.94%。主要原因是追減中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群資金等項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出1125.25萬元,占3.33%,較年初預算數(shù)增加278.52萬元,增長32.89%,主要原因是人員增加,社保費用、死亡撫恤金支出、事業(yè)人員清算養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出等增加。

(2)衛(wèi)生健康支出286.53萬元,占0.85%,較年初預算數(shù)減少9.22萬元,下降3.12%,主要原因是減少醫(yī)療費補助支出。

(3)農(nóng)林水支出32182.77萬元,占95.11%,較年初預算數(shù)減少2383.22萬元,下降6.89%,主要原因是減少高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、產(chǎn)業(yè)扶持等項目支出。

(4)住房保障支出243.79萬元,占0.72%,較年初預算數(shù)減少24.34萬元,下降9.08%,主要原因是公積金清算支出減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出4957.17萬元。其中:人員經(jīng)費4587.15萬元,較上年決算數(shù)增加385.62萬元,增長9.18%,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會保險、住房保障等。公用經(jīng)費370.02萬元,較上年決算數(shù)減少23.43萬元,下降5.96%,主要原因厲行節(jié)約,嚴控公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務用車運行費、接待費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計48.15萬元,與年初預算數(shù)一致,主要原因是嚴格執(zhí)行預算。較上年支出數(shù)減少0.4萬元,下降0.82%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本部門公務車運行維護費33.72萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數(shù)一致,主要原因是嚴格執(zhí)行預算。

公務接待費14.43萬元,主要用于上級有關(guān)單位檢查指導工作接待,春耕生產(chǎn)、片區(qū)會議接待,招商引資等接待支出。費用支出與年初預算數(shù)一致,主要原因是嚴格執(zhí)行預算;較上年支出數(shù)增加0.6萬元,增長4.34%,主要原因是機構(gòu)改革,2024年9月原鄉(xiāng)村振興局合并到我部門,接待費有所增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門無因公出國(境)情況;未購置公務用車,公務車保有量為9輛;國內(nèi)公務接待503批次2075人,無國內(nèi)外事接待和國(境)外公務接待情況。2024年本部門人均接待費69.54元,車均維護費3.74萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.2萬元,較上年決算數(shù)減少0.8萬元,下降26.67%,主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議和農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計培訓會議支出減少。本年度培訓費支出243.24萬元,較上年決算數(shù)增加80.84萬元,增長49.78%,主要原因是科教培訓項目資金增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出245.1萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務用車運行費、接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少4.73萬元,下降1.89%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控經(jīng)費支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中:通信用車1輛、應急保障用車8輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額6421.3萬元,其中:政府采購貨物支出715.97萬元、政府采購工程支出5622.73萬元、政府采購服務支出82.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額6392.82萬元,占政府采購支出總額的99.56%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6392.82萬元,占政府采購支出總額的99.56 %。主要用于采購高標準農(nóng)田建設(shè)工程、農(nóng)藥、種子、肥料、設(shè)備等。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我委對部門整體和所有具體項目開展了績效自評,全部以填報績效自評表形式開展自評,涉及資金28881.18萬元;沒有委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

2024年度部門整體績效自評表

項目名稱:

重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會整體監(jiān)控

項目編碼:

50011400023P000027

自評總分:

98.01



項目主管部門:

302-重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會

財政歸口處室:

007-農(nóng)業(yè)科

部門聯(lián)系人:

陳志明

聯(lián)系電話:

79222584

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調(diào)整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

35976.61

43152.96

34554.5




其中:財政撥款

35976.61

43152.96

34554.5

80.07

10.00

8.01

一般公共預算

35976.61

43152.96

34554.5

80.07



績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)機化等各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。完成全年各項任務目標。


統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)機化等各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。完成全年各項任務目標。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權(quán)重

指標得分

是否核心指標

說明

全年預算支出執(zhí)行率

%

100

100

0

100

20

20


項目績效目標編制合格率

%

100

100

0

100

20

20


部門預算、部門決算、績效信息公開及時率

%

100

100

0

100

20

20


改善種植環(huán)境,提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)


定性

1

0

100

20

20


項目受益群眾滿意度

%

95

95

0

100

10

10


















2024年度項目支出績效自評情況表(二級項目)

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質(zhì)

指標值

計量單位

指標權(quán)重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

黔江區(qū)土地宜機化整治先建后補項目

年度執(zhí)行率

=

100

%

10

100

10


90

新建改造土地宜機化面積

10000

10

14000

10


新增產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)路里程

16

公里

10

0

0


項目(工程)驗收合格率

100

%

20

100

20


增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值

5000

萬元

20

5000

20


土地改造后機械化率

100

%

20

100

20


受益群眾滿意度

95

%

10

100

10


2

指定道口動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站建設(shè)與運轉(zhuǎn)

年度執(zhí)行率

=

100

%

10

59.2

5.92


95.92

查證驗物率

=

100

%

15

100

15


過境車輛消毒率

100

%

15

100

15


疫情和病害產(chǎn)品處置率

100

%

15

100

15


重大動物疫病處置率

=

100

%

15

100

15


肉食品安全事件

=

0

20

0

20


群眾滿意度

95

%

10

100

10


3

動物疫病防控

年度執(zhí)行率

=

100

%

10

100

10


100

養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助

834

頭/只

20

5531

20


強制免疫病種免疫率

100

%

20

100

20


減少發(fā)病率及死亡率

定性

高中低


20

全部完成

20


確保公安安全保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全

定性

優(yōu)良


20

全部完成

20


服務對象滿意度

95

%

10

95

10


4

農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置

年度執(zhí)行率

=

100

%

10

63.36

6.34


96.34

回收數(shù)量

150

萬個

20

150

20


回收重量

17

20

17

20


回收率

60

%

20

60

20


處置率

=

100

%

20

100

20


滿意情況

85

%

10

85

10


六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223744。


收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

33,838.34

一、一般公共服務支出

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入


三、國防支出

0.00

四、上級補助收入


四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入


五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入


六、科學技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

1,125.25



九、衛(wèi)生健康支出

286.53



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

32,182.77



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

243.79



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00



二十二、災害防治及應急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務還本支出

0.00



二十五、債務付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

33,838.34

本年支出合計

33,838.34

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

0

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

33,838.34

總計

33,838.34

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開部門:重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會








公開02表








單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

33,838.34

33,838.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

1,125.25

1,125.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080116

引進人才費用

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

16.17

16.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,053.15

1,053.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

413.22

413.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

291.65

291.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

348.29

348.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

52.11

52.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

52.11

52.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

286.53

286.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

286.53

286.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

108.38

108.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

92.19

92.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫(yī)療補助

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

32,182.77

32,182.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

18,821.11

18,821.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政運行

1,576.83

1,576.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事務

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事業(yè)運行

1,744.76

1,744.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務

288.48

288.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病蟲害控制

240.42

240.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

128.90

128.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

執(zhí)法監(jiān)管

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防災救災

81.15

81.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

7,293.45

7,293.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130125

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

232.38

232.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

漁業(yè)發(fā)展

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建設(shè)與利用

6,463.72

6,463.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

468.12

468.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

238.18

238.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建設(shè)

238.18

238.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

8,914.45

8,914.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1,088.78

1,088.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

7,575.67

7,575.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社會發(fā)展

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融發(fā)展支出

4,209.04

4,209.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

農(nóng)業(yè)保險保費補貼

4,209.04

4,209.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

243.79

243.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

243.79

243.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

243.79

243.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會






公開03表






單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

33,838.34

4,957.17

28,881.18

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

1,125.25

1,105.26

19.99

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

17.47

0.00

17.47

0.00

0.00

0.00

2080116

引進人才費用

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

16.17

0.00

16.17

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,053.15

1,053.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

413.22

413.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

291.65

291.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

348.29

348.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

52.11

52.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

52.11

52.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

286.53

286.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

286.53

286.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

108.38

108.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

92.19

92.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫(yī)療補助

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

32,182.77

3,321.59

28,861.19

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

18,821.11

3,321.59

15,499.52

0.00

0.00

0.00

2130101

行政運行

1,576.83

1,576.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事務

8.54

0.00

8.54

0.00

0.00

0.00

2130104

事業(yè)運行

1,744.76

1,744.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務

288.48

0.00

288.48

0.00

0.00

0.00

2130108

病蟲害控制

240.42

0.00

240.42

0.00

0.00

0.00

2130109

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

128.90

0.00

128.90

0.00

0.00

0.00

2130110

執(zhí)法監(jiān)管

22.36

0.00

22.36

0.00

0.00

0.00

2130119

防災救災

81.15

0.00

81.15

0.00

0.00

0.00

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

7,293.45

0.00

7,293.45

0.00

0.00

0.00

2130125

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

2130135

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

232.38

0.00

232.38

0.00

0.00

0.00

2130148

漁業(yè)發(fā)展

75.01

0.00

75.01

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建設(shè)與利用

6,463.72

0.00

6,463.72

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

468.12

0.00

468.12

0.00

0.00

0.00

21303

水利

238.18

0.00

238.18

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建設(shè)

238.18

0.00

238.18

0.00

0.00

0.00

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

8,914.45

0.00

8,914.45

0.00

0.00

0.00

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1,088.78

0.00

1,088.78

0.00

0.00

0.00

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

7,575.67

0.00

7,575.67

0.00

0.00

0.00

2130506

社會發(fā)展

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融發(fā)展支出

4,209.04

0.00

4,209.04

0.00

0.00

0.00

2130803

農(nóng)業(yè)保險保費補貼

4,209.04

0.00

4,209.04

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

243.79

243.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

243.79

243.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

243.79

243.79

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會





公開04表





單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

33,838.34

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

1,125.25

1,125.25

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

286.53

286.53

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

32,182.77

32,182.77

0.00

0.00



十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

243.79

243.79

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十五、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

33,838.34

本年支出合計

33,838.34

33,838.34

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00






政府性基金預算財政撥款

0.00






國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00






總計

33,838.34

總計

33,838.34

33,838.34

0.00

0.00

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會



公開05表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

33,838.34

4,957.17

28,881.18

208

社會保障和就業(yè)支出

1,125.25

1,105.26

19.99

20801

人力資源和社會保障管理事務

17.47

0.00

17.47

2080116

引進人才費用

1.30

0.00

1.30

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

16.17

0.00

16.17

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,053.15

1,053.15

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

413.22

413.22

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

291.65

291.65

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

348.29

348.29

0.00

20808

撫恤

52.11

52.11

0.00

2080801

死亡撫恤

52.11

52.11

0.00

20809

退役安置

2.52

0.00

2.52

2080901

退役士兵安置

2.52

0.00

2.52

210

衛(wèi)生健康支出

286.53

286.53

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

286.53

286.53

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

108.38

108.38

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

92.19

92.19

0.00

2101103

公務員醫(yī)療補助

12.96

12.96

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

73.00

73.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

32,182.77

3,321.59

28,861.19

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

18,821.11

3,321.59

15,499.52

2130101

行政運行

1,576.83

1,576.83

0.00

2130102

一般行政管理事務

8.54

0.00

8.54

2130104

事業(yè)運行

1,744.76

1,744.76

0.00

2130106

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務

288.48

0.00

288.48

2130108

病蟲害控制

240.42

0.00

240.42

2130109

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

128.90

0.00

128.90

2130110

執(zhí)法監(jiān)管

22.36

0.00

22.36

2130119

防災救災

81.15

0.00

81.15

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

7,293.45

0.00

7,293.45

2130125

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷

197.00

0.00

197.00

2130135

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

232.38

0.00

232.38

2130148

漁業(yè)發(fā)展

75.01

0.00

75.01

2130153

耕地建設(shè)與利用

6,463.72

0.00

6,463.72

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

468.12

0.00

468.12

21303

水利

238.18

0.00

238.18

2130305

水利工程建設(shè)

238.18

0.00

238.18

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

8,914.45

0.00

8,914.45

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1,088.78

0.00

1,088.78

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

7,575.67

0.00

7,575.67

2130506

社會發(fā)展

250.00

0.00

250.00

21308

普惠金融發(fā)展支出

4,209.04

0.00

4,209.04

2130803

農(nóng)業(yè)保險保費補貼

4,209.04

0.00

4,209.04

221

住房保障支出

243.79

243.79

0.00

22102

住房改革支出

243.79

243.79

0.00

2210201

住房公積金

243.79

243.79

0.00

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會







公開06表







單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

4,145.03

302

商品和服務支出

366.29

310

資本性支出

3.73

30101

基本工資

983.18

30201

辦公費

22.83

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

352.60

30202

印刷費

0.05

31002

辦公設(shè)備購置

3.73

30103

獎金

522.29

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補助費

152.23

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

935.07

30205

水費

3.94

31006

大型修繕

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

413.22

30206

電費

23.60

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

291.65

30207

郵電費

49.26

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

200.57

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.76

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

6.19

30211

差旅費

21.24

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

243.79

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

44.24

30213

維修(護)費

1.45

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

442.12

30215

會議費

2.20

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

27.04

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

14.43

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

52.11

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

337.57

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

41.72

30227

委托業(yè)務費

0.40

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經(jīng)費

53.54

31206

其他資本性補助

0.00

30309

獎勵金

10.71

30229

福利費

31.68

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

33.72

399

其他支出

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

78.49

39907

國家賠償費用支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




30299

其他商品和服務支出

1.64

39909

經(jīng)常性贈與

0.00




307

債務利息及費用支出

0.00

39910

資本性贈與

0.00




30701

國內(nèi)債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30702

國外債務付息

0.00







30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用

0.00







30704

國外債務發(fā)行費用

0.00




人員經(jīng)費合計

4,587.15

公用經(jīng)費合計

370.02

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會






公開07表






單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會



公開08表



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機構(gòu)運行信息表





公開09表

公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會




單位:萬元

項? 目

預算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

五、機關(guān)運行經(jīng)費

245.10

(一)支出合計

48.15

48.15

(一)行政單位

130.73

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

114.37

2.公務用車購置及運行維護費

33.72

33.72

六、資產(chǎn)信息

(1)公務用車購置費

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(輛)

9

(2)公務用車運行維護費

33.72

33.72

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車

0

3.公務接待費

14.43

14.43

2.主要領(lǐng)導干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費

14.43

3.機要通信用車

1

其中:外事接待費

0.00

4.應急保障用車

8

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務用車購置數(shù)(輛)

0

(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務用車保有量(輛)

9

七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務接待批次(個)

503

(一)政府采購支出合計

6,421.30

其中:外事接待批次(個)

0

1.政府采購貨物支出

715.97

6.國內(nèi)公務接待人次(人)

2075

2.政府采購工程支出

5,622.73

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務支出

82.60

7.國(境)外公務接待批次(個)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

6,392.82

8.國(境)外公務接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

6,392.82

二、會議費

2.20



三、培訓費

243.24



四、差旅費

30.75



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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