重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 2024年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會為區(qū)政府組成部門,其主要職能是:統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。擬定本區(qū)深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔中共重慶市黔江區(qū)委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項小組辦公室日常工作。指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政、漁港監(jiān)督管理。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田建設(shè)和質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),指導設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔區(qū)防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、市和區(qū)級財政專項投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。承擔農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務,組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際交流與合作,承擔農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作。承擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作,指導有關(guān)社會團體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務。負責機關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設(shè)置
事業(yè)單位5個,重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心(正處級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心(正處級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(副處級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心與重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)機械推廣站(正科級單位,獨立核算)。重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟改革發(fā)展中心(正科級單位,獨立核算)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計33838.34萬元,支出總計33838.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%,主要原因是項目收支增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入支出增加。
2.收入情況。2024年度收入合計33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%,主要原因是項目收入增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入增加。其中:財政撥款收入33838.34萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%,主要原因是項目支出增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目支出增加。其中:基本支出4957.17萬元,占14.65%;項目支出28881.18萬元,占85.35%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計33838.34萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加4590.08萬元,增長15.69%。主要原因是主要原因是項目收支增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入支出增加。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%。主要原因是項目收入增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目收入增加。較年初預算數(shù)減少2138.27萬元,下降5.94%。主要原因是追減中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群資金等項目資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出33838.34萬元,較上年決算數(shù)增加4590.08萬元,增長15.69%。主要原因是項目支出增加,如高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治等項目支出增加。較年初預算數(shù)減少2138.27萬元,下降5.94%。主要原因是追減中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群資金等項目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出1125.25萬元,占3.33%,較年初預算數(shù)增加278.52萬元,增長32.89%,主要原因是人員增加,社保費用、死亡撫恤金支出、事業(yè)人員清算養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出等增加。
(2)衛(wèi)生健康支出286.53萬元,占0.85%,較年初預算數(shù)減少9.22萬元,下降3.12%,主要原因是減少醫(yī)療費補助支出。
(3)農(nóng)林水支出32182.77萬元,占95.11%,較年初預算數(shù)減少2383.22萬元,下降6.89%,主要原因是減少高標準農(nóng)田建設(shè)、土地宜機化整治、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、產(chǎn)業(yè)扶持等項目支出。
(4)住房保障支出243.79萬元,占0.72%,較年初預算數(shù)減少24.34萬元,下降9.08%,主要原因是公積金清算支出減少。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出4957.17萬元。其中:人員經(jīng)費4587.15萬元,較上年決算數(shù)增加385.62萬元,增長9.18%,主要原因是人員增加,人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會保險、住房保障等。公用經(jīng)費370.02萬元,較上年決算數(shù)減少23.43萬元,下降5.96%,主要原因厲行節(jié)約,嚴控公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務用車運行費、接待費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計48.15萬元,與年初預算數(shù)一致,主要原因是嚴格執(zhí)行預算。較上年支出數(shù)減少0.4萬元,下降0.82%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門公務車運行維護費33.72萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數(shù)一致,主要原因是嚴格執(zhí)行預算。
公務接待費14.43萬元,主要用于上級有關(guān)單位檢查指導工作接待,春耕生產(chǎn)、片區(qū)會議接待,招商引資等接待支出。費用支出與年初預算數(shù)一致,主要原因是嚴格執(zhí)行預算;較上年支出數(shù)增加0.6萬元,增長4.34%,主要原因是機構(gòu)改革,2024年9月原鄉(xiāng)村振興局合并到我部門,接待費有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門無因公出國(境)情況;未購置公務用車,公務車保有量為9輛;國內(nèi)公務接待503批次2075人,無國內(nèi)外事接待和國(境)外公務接待情況。2024年本部門人均接待費69.54元,車均維護費3.74萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.2萬元,較上年決算數(shù)減少0.8萬元,下降26.67%,主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議和農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計培訓會議支出減少。本年度培訓費支出243.24萬元,較上年決算數(shù)增加80.84萬元,增長49.78%,主要原因是科教培訓項目資金增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出245.1萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務用車運行費、接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少4.73萬元,下降1.89%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控經(jīng)費支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中:通信用車1輛、應急保障用車8輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額6421.3萬元,其中:政府采購貨物支出715.97萬元、政府采購工程支出5622.73萬元、政府采購服務支出82.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額6392.82萬元,占政府采購支出總額的99.56%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6392.82萬元,占政府采購支出總額的99.56 %。主要用于采購高標準農(nóng)田建設(shè)工程、農(nóng)藥、種子、肥料、設(shè)備等。
五、預算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求,我委對部門整體和所有具體項目開展了績效自評,全部以填報績效自評表形式開展自評,涉及資金28881.18萬元;沒有委托第三方出具報告的方式開展績效評價。
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2024年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||
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項目名稱: |
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會整體監(jiān)控 |
項目編碼: |
50011400023P000027 |
自評總分: |
98.01 |
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項目主管部門: |
302-重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
財政歸口處室: |
007-農(nóng)業(yè)科 |
部門聯(lián)系人: |
陳志明 |
聯(lián)系電話: |
79222584 | |||||||
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資金情況 | ||||||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||
|
年度總金額 |
35976.61 |
43152.96 |
34554.5 |
|||||||||||
|
其中:財政撥款 |
35976.61 |
43152.96 |
34554.5 |
80.07 |
10.00 |
8.01 | ||||||||
|
一般公共預算 |
35976.61 |
43152.96 |
34554.5 |
80.07 |
||||||||||
|
績效目標 | ||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
|
統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)機化等各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。完成全年各項任務目標。 |
統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)機化等各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。完成全年各項任務目標。 | |||||||||||||
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績效指標 | ||||||||||||||
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指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | ||||
|
全年預算支出執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
|
項目績效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
|
部門預算、部門決算、績效信息公開及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||
|
改善種植環(huán)境,提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì) |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||
|
項目受益群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||
|
2024年度項目支出績效自評情況表(二級項目) | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
黔江區(qū)土地宜機化整治先建后補項目 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
90 | |
|
新建改造土地宜機化面積 |
≥ |
10000 |
畝 |
10 |
14000 |
10 |
||||
|
新增產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)路里程 |
≥ |
16 |
公里 |
10 |
0 |
0 |
||||
|
項目(工程)驗收合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 |
≥ |
5000 |
萬元 |
20 |
5000 |
20 |
||||
|
土地改造后機械化率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
受益群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
2 |
指定道口動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站建設(shè)與運轉(zhuǎn) |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
59.2 |
5.92 |
95.92 | |
|
查證驗物率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
過境車輛消毒率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
疫情和病害產(chǎn)品處置率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
重大動物疫病處置率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
肉食品安全事件 |
= |
0 |
件 |
20 |
0 |
20 |
||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
3 |
動物疫病防控 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助 |
= |
834 |
頭/只 |
20 |
5531 |
20 |
||||
|
強制免疫病種免疫率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
減少發(fā)病率及死亡率 |
定性 |
高中低 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
確保公安安全保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
定性 |
優(yōu)良 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
服務對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
4 |
農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
63.36 |
6.34 |
96.34 | |
|
回收數(shù)量 |
≥ |
150 |
萬個 |
20 |
150 |
20 |
||||
|
回收重量 |
≥ |
17 |
噸 |
20 |
17 |
20 |
||||
|
回收率 |
≥ |
60 |
% |
20 |
60 |
20 |
||||
|
處置率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
滿意情況 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
10 |
||||
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223744。
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|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門:重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
單位:萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
33,838.34 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
0.00 | |
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 | |
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,125.25 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
286.53 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
32,182.77 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
243.79 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
33,838.34 |
本年支出合計 |
33,838.34 |
|
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
0 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
總計 |
33,838.34 |
總計 |
33,838.34 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | ||||||||||
|
公開部門:重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開02表 | |||||||||
|
單位:萬元 | ||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | |||||||
|
合計 |
33,838.34 |
33,838.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,125.25 |
1,125.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080116 |
引進人才費用 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,053.15 |
1,053.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
413.22 |
413.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
291.65 |
291.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
348.29 |
348.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
撫恤 |
52.11 |
52.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
52.11 |
52.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
108.38 |
108.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.19 |
92.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
32,182.77 |
32,182.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
18,821.11 |
18,821.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130101 |
行政運行 |
1,576.83 |
1,576.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
1,744.76 |
1,744.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 |
288.48 |
288.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
240.42 |
240.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
128.90 |
128.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130119 |
防災救災 |
81.15 |
81.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
7,293.45 |
7,293.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
232.38 |
232.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
6,463.72 |
6,463.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
468.12 |
468.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21303 |
水利 |
238.18 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
238.18 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
8,914.45 |
8,914.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,088.78 |
1,088.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
7,575.67 |
7,575.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4,209.04 |
4,209.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 |
4,209.04 |
4,209.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公積金 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開03表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
|
合計 |
33,838.34 |
4,957.17 |
28,881.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,125.25 |
1,105.26 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
17.47 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引進人才費用 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
16.17 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,053.15 |
1,053.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
413.22 |
413.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
291.65 |
291.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
348.29 |
348.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
52.11 |
52.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
52.11 |
52.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
108.38 |
108.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.19 |
92.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
32,182.77 |
3,321.59 |
28,861.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
18,821.11 |
3,321.59 |
15,499.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政運行 |
1,576.83 |
1,576.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
1,744.76 |
1,744.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 |
288.48 |
0.00 |
288.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
240.42 |
0.00 |
240.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
128.90 |
0.00 |
128.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防災救災 |
81.15 |
0.00 |
81.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
7,293.45 |
0.00 |
7,293.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
197.00 |
0.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
232.38 |
0.00 |
232.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
75.01 |
0.00 |
75.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
6,463.72 |
0.00 |
6,463.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
468.12 |
0.00 |
468.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
238.18 |
0.00 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
238.18 |
0.00 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
8,914.45 |
0.00 |
8,914.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,088.78 |
0.00 |
1,088.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
7,575.67 |
0.00 |
7,575.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4,209.04 |
0.00 |
4,209.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 |
4,209.04 |
0.00 |
4,209.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開04表 | |||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
33,838.34 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,125.25 |
1,125.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
32,182.77 |
32,182.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
33,838.34 |
本年支出合計 |
33,838.34 |
33,838.34 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
總計 |
33,838.34 |
總計 |
33,838.34 |
33,838.34 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開05表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
33,838.34 |
4,957.17 |
28,881.18 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,125.25 |
1,105.26 |
19.99 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
17.47 |
0.00 |
17.47 |
|
2080116 |
引進人才費用 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
16.17 |
0.00 |
16.17 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,053.15 |
1,053.15 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
413.22 |
413.22 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
291.65 |
291.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
348.29 |
348.29 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
52.11 |
52.11 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
52.11 |
52.11 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
286.53 |
286.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
108.38 |
108.38 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.19 |
92.19 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
32,182.77 |
3,321.59 |
28,861.19 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
18,821.11 |
3,321.59 |
15,499.52 |
|
2130101 |
行政運行 |
1,576.83 |
1,576.83 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
1,744.76 |
1,744.76 |
0.00 |
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 |
288.48 |
0.00 |
288.48 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
240.42 |
0.00 |
240.42 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
128.90 |
0.00 |
128.90 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
|
2130119 |
防災救災 |
81.15 |
0.00 |
81.15 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
7,293.45 |
0.00 |
7,293.45 |
|
2130125 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 |
197.00 |
0.00 |
197.00 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
232.38 |
0.00 |
232.38 |
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
75.01 |
0.00 |
75.01 |
|
2130153 |
耕地建設(shè)與利用 |
6,463.72 |
0.00 |
6,463.72 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
468.12 |
0.00 |
468.12 |
|
21303 |
水利 |
238.18 |
0.00 |
238.18 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
238.18 |
0.00 |
238.18 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
8,914.45 |
0.00 |
8,914.45 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,088.78 |
0.00 |
1,088.78 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
7,575.67 |
0.00 |
7,575.67 |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4,209.04 |
0.00 |
4,209.04 |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 |
4,209.04 |
0.00 |
4,209.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
243.79 |
243.79 |
0.00 |
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開06表 | |||||||
|
單位:萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
4,145.03 |
302 |
商品和服務支出 |
366.29 |
310 |
資本性支出 |
3.73 |
|
30101 |
基本工資 |
983.18 |
30201 |
辦公費 |
22.83 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
352.60 |
30202 |
印刷費 |
0.05 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.73 |
|
30103 |
獎金 |
522.29 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
152.23 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
935.07 |
30205 |
水費 |
3.94 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
413.22 |
30206 |
電費 |
23.60 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
291.65 |
30207 |
郵電費 |
49.26 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
200.57 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.76 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.19 |
30211 |
差旅費 |
21.24 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
243.79 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
44.24 |
30213 |
維修(護)費 |
1.45 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
442.12 |
30215 |
會議費 |
2.20 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
27.04 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
14.43 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
52.11 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
337.57 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
41.72 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.40 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
53.54 |
31206 |
其他資本性補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
10.71 |
30229 |
福利費 |
31.68 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
33.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
78.49 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.64 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 | |||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 | |||
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
4,587.15 |
公用經(jīng)費合計 |
370.02 | |||||
備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開07表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
公開08表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
機構(gòu)運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門: 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
單位:萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
五、機關(guān)運行經(jīng)費 |
245.10 |
|
(一)支出合計 |
48.15 |
48.15 |
(一)行政單位 |
130.73 |
|
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
114.37 |
|
2.公務用車購置及運行維護費 |
33.72 |
33.72 |
六、資產(chǎn)信息 |
— |
|
(1)公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
9 |
|
(2)公務用車運行維護費 |
33.72 |
33.72 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車 |
0 |
|
3.公務接待費 |
14.43 |
14.43 |
2.主要領(lǐng)導干部用車 |
0 |
|
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
14.43 |
3.機要通信用車 |
1 |
|
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車 |
8 |
|
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
|
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
|
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
— |
0 |
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
0 |
|
4.公務用車保有量(輛) |
— |
9 |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
— |
503 |
(一)政府采購支出合計 |
6,421.30 |
|
其中:外事接待批次(個) |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
715.97 |
|
6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
— |
2075 |
2.政府采購工程支出 |
5,622.73 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
3.政府采購服務支出 |
82.60 |
|
7.國(境)外公務接待批次(個) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
6,392.82 |
|
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
6,392.82 |
|
二、會議費 |
— |
2.20 |
||
|
三、培訓費 |
— |
243.24 |
||
|
四、差旅費 |
— |
30.75 |
||
備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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