重慶市黔江區(qū)太極鎮(zhèn)中心學校2026預算公開說明
重慶市黔江區(qū)太極鎮(zhèn)中心學校 2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策和法律、法規(guī);研究擬定全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施;管理、指導全鎮(zhèn)教育工作。負責統(tǒng)籌全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展,協(xié)調(diào)管理轄區(qū)學校和教育事業(yè)單位。負責實施教育體制改革和教學改革;指導、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)學校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、課程設計及教育科研工作;負責教育統(tǒng)計、信息化建設工作。負責推進全鎮(zhèn)義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。負責指導與協(xié)調(diào)義務教育工作,實施基礎教育教學改革,促進公共教育資源進一步向農(nóng)村傾斜;指導義務教育、幼兒教育和特殊教育工作,全面實施素質(zhì)教育。負責全鎮(zhèn)教育督導工作。負責基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作。指導和組織實施教育發(fā)展與改革,提高辦學水平和質(zhì)量。負責全鎮(zhèn)教育事業(yè)經(jīng)費的統(tǒng)籌管理。參與教育經(jīng)費的審計監(jiān)督;負責教育事業(yè)經(jīng)費預決算和教育援助管理工作。統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)民辦教育。擬定民辦教育管理政策措施,規(guī)范辦學秩序;承擔民辦教育監(jiān)管責任。指導全鎮(zhèn)各類學校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術教育和國防教育等工作。統(tǒng)籌指導、協(xié)調(diào)各類繼續(xù)教育工作。主管全鎮(zhèn)教師工作。負責實施教師管理制度,指導教師人才隊伍建設;加強教師隊伍建設和管理,提高教師隊伍整體素質(zhì)。負責全鎮(zhèn)學歷教育管理工作。負責全鎮(zhèn)語言文字管理工作,擬定語言文字工作規(guī)劃;負責普通話培訓。負責全鎮(zhèn)學校的國有資產(chǎn)宏觀管理;指導學校建設、教育裝備、教育產(chǎn)業(yè)、勤工儉學、學校后勤改革工作。歸口管理教師對外交流和外事工作。執(zhí)行國家和重慶市關于教育考試工作的方針、政策,并結(jié)合本鎮(zhèn)實際制定實施意見。
(二)單位構(gòu)成:重慶市黔江區(qū)太極鎮(zhèn)中心學校含附屬幼兒園一所(太極鎮(zhèn)中心幼兒園)
內(nèi)設辦公室、黨建辦公室、教導處辦公室、體衛(wèi)藝辦公室、教育督導室、安全穩(wěn)定辦公室、后勤辦公室、太極中心幼兒園辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)1332.08萬元,其中:一般公共預算撥款1332.08萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加44.48萬元,主要是一般公共預算撥款收入增加44.48萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)1332.08萬元,其中:教育支出915.15萬元,社會保障和就業(yè)275.46萬元,衛(wèi)生健康支出77.81萬元,住房保障63.67萬元。支出較去年增加44.48萬元,主要是教育支出、人員經(jīng)費社會保障支出等增加44.48萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1332.08萬元,一般公共預算財政撥款支出1332.08萬元,比 2025年增加44.48萬元。其中:基本支出1322.3萬元,比 2025年增加43.52萬元,主要原因是2026年基本支出,主要用于教育基本支出、人員經(jīng)費社會保障支出增加;項目支出9.79萬元, 比 2025年增加0.97萬元,主要原因是項目人員及標準增加。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與 2025年相比無差異。其中:2026年無因公出國(境) 費用;公務接待費0萬元,比 2025年減少0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費 0 萬元,與 2025年保持一致; 主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,大力壓縮三公經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位屬全額事業(yè)撥款單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2026年政府采購貨物預算0.00萬元,其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款9.79萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬預算單位共有車輛 0 輛,其中一般公務用車 0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛 0 輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度預算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十一)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十二)三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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