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  • 索引號 11500114009130506C/2025-00031
  • 主題分類 交通
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-09-23
  • 發(fā)布日期 2025-09-23
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心2024年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)交通運輸委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心于2010年10月經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)成立,負(fù)責(zé)交通建設(shè)項目規(guī)劃方案及初步設(shè)計審核、項目設(shè)計合同審查、工程成本審核把關(guān)、工程建設(shè)技術(shù)問題及竣工驗收等工作。

(二)單位構(gòu)成

局技術(shù)服務(wù)中心共有職工3人,其中:在職人員3人。單獨辦理預(yù)決算。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計35.68萬元,支出總計35.68萬元。收、支與2023年度相比,減少25.84萬元,下降42.0%,主要原因是2024年本單位2名引進人才調(diào)至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

2.收入情況。2024年度收入合計35.68萬元,與2023年度相比,減少25.84萬元,下降42.0%,主要原因是2024年本單位2名引進人才調(diào)至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

其中:財政撥款收入35.68萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計35.68萬元,與2023年度相比,減少25.84萬元,下降42.0%,主要原因是2024年本單位2名引進人才調(diào)至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

其中:基本支出35.68萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是年末財政收回剩余指標(biāo),所以無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計35.68萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少25.84萬元,下降42.0%。主要原因是2024年本單位2名引進人才調(diào)至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入35.68萬元,與2023年度相比,減少25.84萬元,下降42.0%。主要原因是2024年本單位2名引進人才調(diào)至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

較年初預(yù)算數(shù)增加15.13萬元,增長73.6%。主要原因是在項目實施的過程中,財政追加了項目資金預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35.68萬元,與2023年度相比,減少25.84萬元,下降42.0%。主要原因是2024年本單位2名引進人才調(diào)至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

較年初預(yù)算數(shù)增加15.13萬元,增長73.6%。主要原因是在項目實施的過程中,財政追加了項目資金預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是年末財政收回剩余指標(biāo),所以無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出4.02萬元,占11.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.79萬元,增長80.3%,主要原因是中途補繳了養(yǎng)老保險,所以導(dǎo)致比預(yù)算數(shù)多。

(2)衛(wèi)生健康支出1.17萬元,占3.27%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

(3)交通運輸支出29.38萬元,占82.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.33萬元,增長83.1%,主要原因是在項目實施的過程中,財政追加了資金預(yù)算,所以導(dǎo)致比預(yù)算數(shù)多。

(4)住房保障支出1.11萬元,占3.12%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出35.68萬元。其中:人員經(jīng)費34.44萬元,與2023年度相比,減少21.15萬元,下降38.1%,主要原因是本年度2名引進人才調(diào)出至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利支出等。公用經(jīng)費1.24萬元,與2023年度相比,減少4.70萬元,下降79.1%,主要原因是本年度2名引進人才轉(zhuǎn)至區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、水電費、郵電費、伙食補助費等日常雜支。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于區(qū)交通局內(nèi)設(shè)二級單位,財政未預(yù)算“三公經(jīng)費”,實際也無“三公經(jīng)費”發(fā)生。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出0.14萬元,與2023年度相比,無增減。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位為區(qū)交通局內(nèi)設(shè)機構(gòu),僅有人員支出,無實際任何資產(chǎn),我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

02379237990

收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

35.68

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

4.02

九、衛(wèi)生健康支出

1.17

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

29.38

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

1.11

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

35.68

本年支出合計

35.68

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

35.68

總計

35.68

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

35.68

35.68

208

社會保障和就業(yè)支出

4.02

4.02

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.02

4.02

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1.48

1.48

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.54

2.54

210

衛(wèi)生健康支出

1.17

1.17

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.17

1.17

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

0.93

0.93

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.24

0.24

214

交通運輸支出

29.38

29.38

21401

公路水路運輸

29.38

29.38

2140199

其他公路水路運輸支出

29.38

29.38

221

住房保障支出

1.11

1.11

22102

住房改革支出

1.11

1.11

2210201

住房公積金

1.11

1.11

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

35.68

35.68

208

社會保障和就業(yè)支出

4.02

4.02

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.02

4.02

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1.48

1.48

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.54

2.54

210

衛(wèi)生健康支出

1.17

1.17

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.17

1.17

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

0.93

0.93

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.24

0.24

214

交通運輸支出

29.38

29.38

21401

公路水路運輸

29.38

29.38

2140199

其他公路水路運輸支出

29.38

29.38

221

住房保障支出

1.11

1.11

22102

住房改革支出

1.11

1.11

2210201

住房公積金

1.11

1.11

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

公開04表

單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

35.68

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

4.02

4.02

九、衛(wèi)生健康支出

1.17

1.17

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

29.38

29.38

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

1.11

1.11

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

35.68

本年支出合計

35.68

35.68

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

總計

35.68

總計

35.68

35.68

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

35.68

35.68

208

社會保障和就業(yè)支出

4.02

4.02

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

4.02

4.02

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1.48

1.48

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.54

2.54

210

衛(wèi)生健康支出

1.17

1.17

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.17

1.17

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

0.93

0.93

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.24

0.24

214

交通運輸支出

29.38

29.38

21401

公路水路運輸

29.38

29.38

2140199

其他公路水路運輸支出

29.38

29.38

221

住房保障支出

1.11

1.11

22102

住房改革支出

1.11

1.11

2210201

住房公積金

1.11

1.11

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

34.44

302

商品和服務(wù)支出

1.24

310

資本性支出

30101

基本工資

9.33

30201

辦公費

0.80

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

0.99

30202

印刷費

31002

辦公設(shè)備購置

30103

獎金

30203

咨詢費

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補助費

0.72

30204

手續(xù)費

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

17.07

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

1.48

30206

電費

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

2.54

30207

郵電費

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

0.93

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

0.03

30211

差旅費

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

1.11

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

0.24

30213

維修(護)費

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓(xùn)費

0.14

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務(wù)接待費

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟費

30226

勞務(wù)費

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

30227

委托業(yè)務(wù)費

31205

利息補貼

30308

助學(xué)金

30228

工會經(jīng)費

0.11

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

0.19

399

其他支出

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車運行維護費

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經(jīng)常性贈與

30299

其他商品和服務(wù)支出

39910

資本性贈與

307

債務(wù)利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

34.44

公用經(jīng)費合計

1.24

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

公開07表

單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機構(gòu)運行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心

單位:萬元

項 ?目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

五、機關(guān)運行經(jīng)費

(一)支出合計

(一)行政單位

1.因公出國(境)費

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費

(一)車輛數(shù)合計(輛)

(2)公務(wù)用車運行維護費

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國內(nèi)接待費

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應(yīng)急保障用車

(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務(wù)支出

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二、會議費

三、培訓(xùn)費

0.14

四、差旅費

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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