重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)了全區(qū)交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的執(zhí)法職責(zé),執(zhí)法類別多,監(jiān)管范圍廣。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2020年3月,區(qū)編委下達(dá)《關(guān)于重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(黔江委編委發(fā)〔2020〕號(hào)),核定支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)(綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊(duì)、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊(duì)和4個(gè)公路路政運(yùn)政稽查大隊(duì)),核定人員編制46名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1343.40萬元,支出總計(jì)1343.40萬元。收、支與2023年度相比,增加158.87萬元,增長(zhǎng)13.4%,主要原因是財(cái)政撥款臨聘人員工資及社保。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1343.40萬元,與2023年度相比,增加158.87萬元,增長(zhǎng)13.4%,主要原因是其中:財(cái)政撥款臨聘人員工資及社保。財(cái)政撥款收入1343.40萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1343.40萬元,與2023年度相比,增加158.87萬元,增長(zhǎng)13.4%,主要原因是財(cái)政撥款臨聘人員工資及社保。其中:基本支出1113.54萬元,占82.89%;項(xiàng)目支出229.85萬元,占17.11%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1343.40萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加158.87萬元,增長(zhǎng)13.4%。主要原因是財(cái)政撥款臨聘人員工資及社保。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1343.40萬元,與2023年度相比,增加158.87萬元,增長(zhǎng)13.4%。主要原因是財(cái)政撥款臨聘人員工資及社保。較年初預(yù)算數(shù)增加311.64萬元,增長(zhǎng)30.2%。主要原因是在職工資、社保、績(jī)效增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1343.40萬元,與2023年度相比,增加158.87萬元,增長(zhǎng)13.4%。主要原因是財(cái)政撥款臨聘人員工資及社保。較年初預(yù)算數(shù)增加311.64萬元,增長(zhǎng)30.2%。主要原因是在職人員工資、社保、績(jī)效增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出237.06萬元,占17.65%,較年初預(yù)算數(shù)增加67.95萬元,增長(zhǎng)40.2%,主要原因是人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出58.64萬元,占4.36%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(3)交通運(yùn)輸支出1001.10萬元,占74.52%,較年初預(yù)算數(shù)增加243.70萬元,增長(zhǎng)32.2%,主要原因是市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)年撥入執(zhí)法提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),麻田壩、郎溪公路超限載不停車稱重檢測(cè)非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。
(4)住房保障支出46.61萬元,占3.47%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1113.54萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)957.73萬元,與2023年度相比,增加83.74萬元,增長(zhǎng)9.6%,主要原因是本年度新增人員及社保增加。公用經(jīng)費(fèi)155.81萬元,與2023年度相比,減少7.01萬元,下降4.3%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比例壓縮。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公所需的耗材、水電、勞務(wù)費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.74萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.00萬元,下降42.4%,主要原因是下年度將部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑為公用經(jīng)費(fèi)使用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,較上年支出數(shù)減少15.94萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未采購(gòu)公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.24萬元,主要用于執(zhí)法車輛的日常運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.00萬元,下降43.0%,主要原因是下年度將部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑為公用經(jīng)費(fèi)使用。
公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,主要用于市內(nèi)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為14輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次59人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)84.75元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.52萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.83萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,應(yīng)急保障用車14輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額3.40萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.10萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.40萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.40萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)復(fù)印機(jī)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本部分內(nèi)容需單位自行撰寫。
(一)單位自評(píng)情況(必須公開內(nèi)容)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我對(duì)部門整體和5個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金227.27萬元。
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2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
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狀態(tài):部門審核已審 |
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項(xiàng)目名稱: |
交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng) |
項(xiàng)目編碼: |
50011422T000000134599 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門: |
405-重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
張妮 |
聯(lián)系電話: |
79311118 |
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資金情況 |
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|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
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|
年度總金額 |
0.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
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|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
100 |
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績(jī)效目標(biāo) |
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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|
按照重慶市政府關(guān)于重慶市綜合交通“十四五”規(guī)劃部署,嚴(yán)格落實(shí)“四基四化”任務(wù)要求有效開展區(qū)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。 |
按照重慶市政府關(guān)于重慶市綜合交通“十四五”規(guī)劃部署,嚴(yán)格落實(shí)“四基四化”任務(wù)要求有效開展區(qū)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。 |
嚴(yán)格按照重慶市政府關(guān)于重慶市綜合交通“十四五”規(guī)劃部署,嚴(yán)格落實(shí)“四基四化”任務(wù)要求有效開展區(qū)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。高質(zhì)量完成上級(jí)部門交辦任務(wù)。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
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|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
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|
購(gòu)買輔助執(zhí)法人員人數(shù) |
人 |
≤ |
70 |
51 |
27.14 |
100 |
20 |
20 |
是 |
現(xiàn)有56人次 |
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|
提升交通綜合執(zhí)法水平 |
其他 |
定性 |
優(yōu)良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
超限率 |
% |
≤ |
3 |
2.88 |
4 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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|
規(guī)范執(zhí)法形象 |
其他 |
定性 |
優(yōu)良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
綜合交通運(yùn)輸服務(wù)群眾滿意度 |
% |
> |
80 |
95 |
18.75 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
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狀態(tài):部門審核已審 |
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項(xiàng)目名稱: |
治超運(yùn)行費(fèi) |
項(xiàng)目編碼: |
50011422T000002251114 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門: |
405-重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
張妮 |
聯(lián)系電話: |
79311118 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
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|
年度總金額 |
0.00 |
175,500.00 |
175,500.00 |
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|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
175,500.00 |
175,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
175,500.00 |
175,500.00 |
100 |
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績(jī)效目標(biāo) |
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|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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控制我區(qū)貨車超限率在3%以內(nèi)。 |
控制我區(qū)貨車超限率在3%以內(nèi)。 |
本年度超限率2.88 |
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績(jī)效指標(biāo) |
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|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
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|
檢查對(duì)象覆蓋率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
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|
問題發(fā)現(xiàn)率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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|
年度檢查任務(wù)完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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|
檢查結(jié)果公開率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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|
投訴處理滿意程度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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狀態(tài):部門審核已審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
麻田壩、郎溪公路超限超載不停車稱重檢測(cè)非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編碼: |
50011423T000002747446 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
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|
項(xiàng)目主管部門: |
405-重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
張妮 |
聯(lián)系電話: |
79311118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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資金情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
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績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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按照黔江發(fā)改委函2022年223、224號(hào)文件,在我區(qū)郎溪、麻田壩分別新建一套不停車超限運(yùn)輸檢測(cè)系統(tǒng)。 |
按照黔江發(fā)改委函2022年223、224號(hào)文件,在我區(qū)郎溪、麻田壩分別新建一套不停車超限運(yùn)輸檢測(cè)系統(tǒng)。 |
按照黔江發(fā)改委函2022年223、224號(hào)文件,在我區(qū)郎溪、麻田壩分別新建一套不停車超限運(yùn)輸檢測(cè)系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
超限率 |
% |
≤ |
3 |
2.88 |
4 |
100 |
30 |
30 |
是 |
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|
車輛檢測(cè)率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
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|
控制車輛超限運(yùn)輸行駛公路 |
定性 |
減少車輛超限運(yùn)輸行駛公路 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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|
路產(chǎn)保護(hù) |
定性 |
保護(hù)轄區(qū)公路路產(chǎn) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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|
2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
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狀態(tài):部門審核已審 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱: |
高層次人才激勵(lì) |
項(xiàng)目編碼: |
50011424T000004289622 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目主管部門: |
405-重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
張妮 |
聯(lián)系電話: |
79311118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī)效目標(biāo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
積極兌現(xiàn)單位高層次人才激勵(lì)、“鴻雁計(jì)劃”入選人才區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金、聘用退休“雙高”人才補(bǔ)貼等。 |
積極兌現(xiàn)單位高層次人才激勵(lì)、“鴻雁計(jì)劃”入選人才區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金、聘用退休“雙高”人才補(bǔ)貼等。 |
積極兌現(xiàn)單位高層次人才激勵(lì)、“鴻雁計(jì)劃”入選人才區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金、聘用退休“雙高”人才補(bǔ)貼等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
兌現(xiàn)金額 |
元 |
= |
150 |
150 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金兌現(xiàn)到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作激勵(lì)影響率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
狀態(tài):部門審核已審 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱: |
交通綜合執(zhí)法質(zhì)量提升專項(xiàng) |
項(xiàng)目編碼: |
50011424T000004368950 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門: |
405-重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
張妮 |
聯(lián)系電話: |
79311118 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
專項(xiàng)用于交通綜合執(zhí)法質(zhì)量提升,購(gòu)買執(zhí)法裝備等。 |
專項(xiàng)用于交通綜合執(zhí)法質(zhì)量提升,購(gòu)買執(zhí)法裝備等。 |
專項(xiàng)用于交通綜合執(zhí)法質(zhì)量提升,購(gòu)買執(zhí)法裝備等。 | ||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
專項(xiàng)用于執(zhí)法工作 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
執(zhí)法人員素質(zhì)提升 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
執(zhí)法質(zhì)量提升 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
公共交通服務(wù)質(zhì)量提升 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
公共交通投訴率下降 |
% |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:......(由部門提供能使用的郵箱或者辦公電話均可,如“023-79233338”)。
不需要在本文末尾落款單位名稱和時(shí)間。
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開單位:重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
單位:萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1,343.40? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
237.06? | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
58.64? | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
1,001.10? | ||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
46.61? | ||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
1,343.40? |
本年支出合計(jì) |
1,343.40? |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計(jì) |
1,343.40? |
總計(jì) |
1,343.40? |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開單位:重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開02表 | ||||||||
|
單位:萬元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
1,343.40? |
1,343.40? |
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
237.06? |
237.06? |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.02? |
0.02? |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.02? |
0.02? |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.20? |
211.20? |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
62.14? |
62.14? |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
77.54? |
77.54? |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.52? |
71.52? |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
25.84? |
25.84? |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
25.84? |
25.84? |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
58.64? |
58.64? |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
58.64? |
58.64? |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.84? |
38.84? |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.80? |
19.80? |
||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,001.10? |
1,001.10? |
||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,001.10? |
1,001.10? |
||||||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
941.10? |
941.10? |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
60.00? |
60.00? |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.61? |
46.61? |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.61? |
46.61? |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
46.61? |
46.61? |
||||||
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開03表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
|
合計(jì) |
1,343.40? |
1,113.54? |
229.85? |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
237.06? |
237.04? |
0.02? |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.02? |
0.02? |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.02? |
0.02? |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.20? |
211.20? |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
62.14? |
62.14? |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
77.54? |
77.54? |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.52? |
71.52? |
||||
|
20808 |
撫恤 |
25.84? |
25.84? |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
25.84? |
25.84? |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
58.64? |
58.64? |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
58.64? |
58.64? |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.84? |
38.84? |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.80? |
19.80? |
||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,001.10? |
771.26? |
229.84? |
|||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,001.10? |
771.26? |
229.84? |
|||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
941.10? |
771.26? |
169.84? |
|||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
60.00? |
60.00? |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.61? |
46.61? |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.61? |
46.61? |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
46.61? |
46.61? |
||||
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開04表 | |||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1,343.40? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
237.06? |
237.06? |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
58.64? |
58.64? |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
1,001.10? |
1,001.10? |
||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
46.61? |
46.61? |
||||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
1,343.40? |
本年支出合計(jì) |
1,343.40? |
1,343.40? |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
1,343.40? |
總計(jì) |
1,343.40? |
1,343.40? |
||
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開05表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,343.40? |
1,113.54? |
229.85? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
237.06? |
237.04? |
0.02? |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.02? |
0.02? | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.02? |
0.02? | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.20? |
211.20? |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
62.14? |
62.14? |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
77.54? |
77.54? |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
71.52? |
71.52? |
|
|
20808 |
撫恤 |
25.84? |
25.84? |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
25.84? |
25.84? |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
58.64? |
58.64? |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
58.64? |
58.64? |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.84? |
38.84? |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.80? |
19.80? |
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,001.10? |
771.26? |
229.84? |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,001.10? |
771.26? |
229.84? |
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
941.10? |
771.26? |
169.84? |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
60.00? |
60.00? | |
|
221 |
住房保障支出 |
46.61? |
46.61? |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.61? |
46.61? |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.61? |
46.61? |
|
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開06表 | |||||||
|
單位:萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
850.89? |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
152.72? |
310 |
資本性支出 |
3.10? |
|
30101 |
基本工資 |
228.23? |
30201 |
辦公費(fèi) |
31.61? |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
19.78? |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
3.10? | |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
366.03? |
30205 |
水費(fèi) |
1.00? |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
62.14? |
30206 |
電費(fèi) |
8.82? |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
77.54? |
30207 |
郵電費(fèi) |
10.00? |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
38.84? |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.17? |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.00? |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
46.61? |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
10.56? |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
106.84? |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.83? |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.50? |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
25.84? |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
69.85? |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
40.03? |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
9.24? |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
15.96? |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.91? |
30229 |
福利費(fèi) |
7.77? |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.24? |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.97? |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
957.73? |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
155.81? | |||||
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開07表 | ||||||
|
單位:萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
|||||||
備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
公開08表 | |||
|
單位:萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
||||
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位: 重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
單位:萬元 | |||
|
項(xiàng) ?目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng) ?目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|
|
(一)支出合計(jì) |
21.74? |
21.74? |
(一)行政單位 |
|
|
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.24? |
21.24? |
六、資產(chǎn)信息 |
— |
|
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
14? | ||
|
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.24? |
21.24? |
1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
0.50? |
0.50? |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.50? |
3.機(jī)要通信用車 |
|
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
14? | |
|
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
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(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
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1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
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7.離退休干部用車 |
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2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
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8.其他用車 |
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3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
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(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
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4.公務(wù)用車保有量(輛) |
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14? |
七、政府采購(gòu)支出信息 |
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5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
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3? |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
3.40? |
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其中:外事接待批次(個(gè)) |
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1.政府采購(gòu)貨物支出 |
3.10? | |
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6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
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59? |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
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3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
0.30? | |
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7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
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(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
3.40? | |
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8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
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其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
3.40? | |
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二、會(huì)議費(fèi) |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
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5.83? |
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四、差旅費(fèi) |
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5.00? |
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備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。