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  • 索引號(hào) 1150011400913016X3/2021-00101
  • 主題分類 工業(yè)
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2021-08-26
  • 發(fā)布日期 2021-08-26
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2020年度部門決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家無(wú)線電管理的方政、政策、法規(guī)和規(guī)章。

(2)擬定地方無(wú)線電管理的具體規(guī)定。

(3)協(xié)調(diào)處理本行政區(qū)域內(nèi)無(wú)線電管理方面的事宜。

(4)根據(jù)審批權(quán)限審查無(wú)線電臺(tái)(站)的建設(shè)布局和臺(tái)址。

(5)指配無(wú)線電臺(tái)(站)的頻率和呼號(hào),核發(fā)電臺(tái)執(zhí)照。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)無(wú)線電監(jiān)測(cè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)無(wú)線電監(jiān)測(cè)站屬于參照公務(wù)員法管理全額撥款公益 一類事業(yè)單位。單位編制數(shù)6人,年末公共財(cái)政撥款實(shí)有在職人數(shù)5人,退休人員2人。

(三)單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)137.43萬(wàn)元,支出總計(jì)137.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 減少23.69萬(wàn)元、 下降 14.7%,主要原因是市經(jīng)信委未撥付無(wú)線電管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),本年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有減少,總收入減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)111.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.51萬(wàn)元,下降7.9%,主要原因是市經(jīng)信委未撥付無(wú)線電管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),收入減少。其中:財(cái)政撥款收入111.38萬(wàn)元,占100%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.05萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)137.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是增加職工工資調(diào)標(biāo)。其中:基本支出 111.38萬(wàn)元,占81.1%;項(xiàng)目支出26.00萬(wàn)元,占18.9%;此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少25.99萬(wàn)元,下降99.8%,主要原因是今年市經(jīng)信委未撥付無(wú)線電管理經(jīng)費(fèi)其他收入為零。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)111.38萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.49萬(wàn) 元,增長(zhǎng)6.2%。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.2%。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。較年初預(yù)算數(shù)??增加5.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%。主要原因是追加職工工資福利調(diào)標(biāo)及2019年未休公休假補(bǔ)貼。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.2%。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。較年初預(yù)算數(shù) 增加5.19萬(wàn) 元,增長(zhǎng)4.9%。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部支付用完沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出13.88萬(wàn)元,占12.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.58萬(wàn) 元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。

(2)衛(wèi)生健康支出5.63萬(wàn)元,占5.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

(3)資源勘探信息等支出86.94萬(wàn)元,占78.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.61萬(wàn) 元,增長(zhǎng)5.6%,主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。

(4)住房保障支出4.92萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出111.38萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)98.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.18萬(wàn)?? 元,增長(zhǎng)11.5%,主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)、兌現(xiàn)職工2019年未休年休假報(bào)酬。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本及大額醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休人員生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)12.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.70萬(wàn)元,下降23%,主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.71萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.99萬(wàn)元,下降73.7%,主要原因是單位在實(shí)際工作中嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,不該支出的經(jīng)費(fèi)堅(jiān)決不支,本年度未發(fā)生接待費(fèi)支出。??較上年支出數(shù)減少0.84萬(wàn)??元,下降54.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算支出數(shù)均大幅下降。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2020年度未預(yù)算因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2020年度未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬(wàn)元,主要用于主要用于市內(nèi)因公出行、轄區(qū)內(nèi)無(wú)線電監(jiān)測(cè)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬(wàn)元,下降64.5%,主要原因是在實(shí)際工作中嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.77萬(wàn)元,下降52%,主要原因是實(shí)際工作中嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.07萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外??事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.42萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.70萬(wàn)元,下降23%,主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出??0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.20萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額??0.20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)愛普生彩色打印機(jī)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金26萬(wàn)元。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金26萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看服務(wù)對(duì)象滿意我們的工作,取得了良好的成效。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

黔江區(qū)2020年無(wú)線電管理項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(2020年度)

專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱

2020年無(wú)線電管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

聯(lián)系人及電話

朱虹13908270978

主管部門

黔江區(qū)經(jīng)信委

實(shí)施單位

黔江區(qū)無(wú)線電監(jiān)測(cè)站

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

預(yù)算執(zhí)行率(B/A,%)

年度資金總額:

26.05萬(wàn)元

25.99萬(wàn)元

100%

其中:上級(jí)資金

26.05

25.99

100%

本級(jí)資金




其他資金




年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

開展無(wú)線電臺(tái)站管理,完成元旦、春節(jié)、兩會(huì)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)等重大節(jié)假日無(wú)線電安全保障工作,承擔(dān)著轄區(qū)全國(guó)普通高校招錄考試、成人高考、公務(wù)員招錄考試、全國(guó)司法考試、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試、會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試、事業(yè)單位招錄考試、教師資格考試等無(wú)線電考試保障任務(wù),開展航空、鐵路、水上、廣播專用頻率專項(xiàng)巡查與常規(guī)監(jiān)測(cè)工作,打擊黑廣播、偽基站新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng),處理無(wú)線電干擾投訴工作。

2020年較高質(zhì)量地完成了全年工作目標(biāo),進(jìn)一步凈化了轄區(qū)內(nèi)空中無(wú)線電電磁環(huán)境,黑廣播、偽基站的嚴(yán)厲打擊及無(wú)線電干擾的及時(shí)排除都取得較好的口碑和滿意度。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年完成值

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)


標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展法定節(jié)假日無(wú)線電安全保障工作

開展法定節(jié)假日無(wú)線電安全保障工作

完成


開展各類考試無(wú)線電保障任務(wù)

開展各類考試無(wú)線電保障任務(wù)

完成


開展航空鐵路廣播專用頻率巡查和監(jiān)測(cè)

開展航空鐵路廣播專用頻率巡查和監(jiān)測(cè)

完成


開展打擊黑廣播偽基站及干擾排除工作

開展打擊黑廣播偽基站及干擾排除工作

完成


質(zhì)量指標(biāo)













時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)工作完成及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)










成本指標(biāo)













……








標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)













社會(huì)效益
指標(biāo)













生態(tài)效益
指標(biāo)













可持續(xù)影響指標(biāo)













……





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

滿意

滿意










……





說(shuō)明

無(wú)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

黔江區(qū)無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2020年項(xiàng)目資金績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

無(wú)線電管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)是市經(jīng)信委根據(jù)我站的固定資產(chǎn)存量、無(wú)線電設(shè)備運(yùn)行維護(hù)和實(shí)際工作需要,并報(bào)市財(cái)政部門審核同意,下達(dá)給我站的工作經(jīng)費(fèi),要求我站必須按照規(guī)定和項(xiàng)目使用資金,嚴(yán)格控制支出,做到專款專用,加強(qiáng)資金管理和財(cái)務(wù)核算,不得擠占、挪用專項(xiàng)資金,不得違反規(guī)定擴(kuò)大使用范圍。2020年度的無(wú)線電管理資金是以前年度下達(dá)的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金26.05萬(wàn)元,主要用于重大活動(dòng)無(wú)線電安全保障、航空及鐵路、水上、廣播無(wú)線電頻率保護(hù)、無(wú)線電干擾查處、考試保障等方面,該資金當(dāng)年實(shí)施完畢,執(zhí)行率100%。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2020年市經(jīng)信委下達(dá)我站無(wú)線電市級(jí)專項(xiàng)資金26.05萬(wàn)元,資金到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2020年項(xiàng)目執(zhí)行資金26.05萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金管理制度健全,實(shí)行專款專用,無(wú)違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

2020年我站對(duì)無(wú)線電管理專項(xiàng)資金開展了績(jī)效自評(píng),具體完成情況分析如下:

2020年監(jiān)測(cè)站全面完成了全年的工作任務(wù)。1.無(wú)線電專項(xiàng)監(jiān)管任務(wù)保障有力。一是認(rèn)真組織開展了全國(guó)普通高考、法律資格考試、公務(wù)員招錄考試、會(huì)計(jì)資格考試、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格等各類重要考試的無(wú)線電保障監(jiān)測(cè)工作,出動(dòng)設(shè)備85臺(tái)(套),出動(dòng)技術(shù)人員100人次,出動(dòng)移動(dòng)監(jiān)測(cè)車29次,嚴(yán)厲打擊利用無(wú)線電高科技設(shè)備進(jìn)行作弊的行為,為考生提供公平、公正的考試環(huán)境;二是完成了元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)、國(guó)慶節(jié)、重大節(jié)假日及兩會(huì)期間的監(jiān)測(cè)值班工作,累計(jì)監(jiān)測(cè)1344小時(shí);三是完成國(guó)家指定頻段監(jiān)測(cè)任務(wù),累計(jì)監(jiān)測(cè)1152小時(shí);四是開展民用航線、廣播臺(tái)站和黑廣播偽基站每月排查監(jiān)測(cè),累計(jì)排查監(jiān)測(cè)140小時(shí),每月按時(shí)上報(bào)黑廣播排查報(bào)告;五是定期對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)部位開展常規(guī)監(jiān)測(cè),全年累計(jì)監(jiān)測(cè)5760小時(shí),并對(duì)頻譜監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真分析,對(duì)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié),認(rèn)真編寫監(jiān)測(cè)情況報(bào)告和頻譜監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)月報(bào),為轄區(qū)無(wú)線電管理工作提供了有力的技術(shù)支撐,保持無(wú)線電技術(shù)管理工作的持續(xù)和協(xié)調(diào)。2.干擾投訴處理及時(shí)。今年收到無(wú)線電干擾投訴2起,處理2起。一是秀山移動(dòng)公司5G基站受到干擾,二是黔江移動(dòng)公司5G基站受到干擾,我站收到投訴后高度重視,立即開展了干擾排查,利用頻譜儀?? PR100以及喇叭天線進(jìn)行查找,找到干擾源,并消除干擾。3.無(wú)線電監(jiān)測(cè)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)黑廣播四起,黔江、酉陽(yáng)、秀山、彭水各一起,并協(xié)助公安、文化執(zhí)法大隊(duì)、廣電三家開展聯(lián)合執(zhí)法,取締了黑廣播,在轄區(qū)范圍內(nèi)組織開展了對(duì)“黑廣播”專項(xiàng)整治活動(dòng)。4.基礎(chǔ)設(shè)施推進(jìn)有力。通過(guò)我站的協(xié)助和努力,由市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站出資580萬(wàn)元購(gòu)買的民族文化宮14層房屋用作黔江無(wú)線電監(jiān)控指揮中心,完成了裝修及驗(yàn)收階段,并于2020年底投入使用。2020年無(wú)線電監(jiān)測(cè)站績(jī)效目標(biāo)工作取得了良好的成績(jī)和效果。

滿意度指標(biāo)完成情況分析。自2020年以來(lái),我單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)100%,項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。

三、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

2020年我單位沒(méi)有未完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

上級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)已通過(guò),2020年部門決算公開在區(qū)政府網(wǎng)站進(jìn)行公開。

五、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作中的問(wèn)題:1.項(xiàng)目檔案管理需進(jìn)一步規(guī)范。2.專項(xiàng)資金的爭(zhēng)取難度很大。下一步工作建議:1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)單位的預(yù)算資金管理,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度,提高預(yù)算資金使用效率。2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。財(cái)政、主管部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)時(shí)監(jiān)控,要求項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度異常,實(shí)施范圍調(diào)整等計(jì)算報(bào)批或備案。

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位沒(méi)有中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79237808

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