重慶市黔江區發展和改革委員會2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區發展和改革委員會
2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。統籌協調經濟社會發展,研究提出發展總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃(草案)的報告。
2、提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的政策建議。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導,提出相關評估評價意見和工作措施建議。
3、統籌提出國民經濟和社會發展主要目標,監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢,提出宏觀調控政策建議。研究經濟運行中的重大問題。按照《重慶市定價目錄》規定的管理權限,負責制定管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格。參與擬定財政政策和金融政策。
4、指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。推動完善現代化市場體系建設。牽頭推動優化營商環境工作。
5、負責投資綜合管理,擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策。會同財政部門安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。研究提出利用外資和境外投資戰略、規劃及有關政策。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規劃。負責統籌、調度和督促重大項目,研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。提出產城融合發展政策建議并編制實施相關規劃。
6、推動落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬定相關區域規劃和政策。統籌協調區域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。組織擬定并協調實施以工代賑規劃和易地扶貧搬遷規劃等。
7、推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬定推進創新創業的規劃和政策,提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策,推進創新能力建設。會同相關部門規劃布局科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業、戰略性新興產業發展規劃政策。????
8、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀調控工作。
9、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃,統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革。牽頭開展社會信用體系建設。
10、推進實施可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革,協調生態保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。
11、貫徹落實國家公共資源交易有關方針政策和法律、法規、規章。統籌指導協調全區公共資源交易活動。
12、貫徹落實國家能源發展和改革的方針政策和法律、法規、規章。負責擬定地方能源發展戰略、發展規劃、產業政策并組織實施。????
13、承擔區推進“一帶一路”建設工作領導小組、區西部開發工作領導小組、區推動長江經濟帶發展領導小組、區國防動員委員會、區重點項目辦公室和區重大項目前期辦公室有關工作。
14、負責機關、所屬單位黨建工作。
15、完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
區發展改革委設辦公室、政工科、國民經濟計劃科、固定資產投資科、項目監管科、行政審批科、改革綜合科、生態能源科、農村經濟科、社會事業科、公共資源交易綜合管理科、物價科、糧油管理科(軍糧供應管理科)、國防動員科、物資儲備科15個內設機構。
事業單位5個,黔江區政府投資評審中心、黔江區公共資源綜合交易中心(副處級事業單位)、黔江區糧油質量安全監測中心、黔江區重大項目服務中心、黔江區國防動員指揮保障中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數9008.93萬元,其中:一般公共預算撥款9008.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加3896.60萬元,主要是一般公共預算撥款增加3896.60萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數9008.93萬元,其中:一般公共服務支出6239.87萬元,社會保障和就業支出330.24萬元,衛生健康支出110.52萬元,農林水支出2094萬元,住房保障支出104.26萬元,糧油物資儲備支出130.02萬元。支出較去年增加3896.60萬元,主要是基本支出增加95.54萬元,項目支出增加3801.06萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入9008.93萬元,一般公共預算財政撥款支出9008.93萬元,比2024年增加3896.60萬元。其中:基本支出1834.67萬元,比2024年增加95.54萬元,主要原因是物資儲備職能劃轉增加人員及事業在職人員社保繳費基數調標,主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7174.26萬元,比2024年增加3801.06萬元,主要原因是2025年項目支出預算增加,主要用于儲備費用、重大項目前期工作經費、政府采購專家評審費、“十五五”規劃編制工作、遺屬人員生活補助等。
黔江區發展和改革委員會2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算43.76萬元,比2024年減少1.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年保持一致;公務接待費27.80萬元,與2024年保持一致,主要原因是深入貫徹落實中央八項規定精神,從嚴控制公務接待活動;公務用車運行維護費15.96萬元,比2024年減少1.50萬元,主要原因嚴格控制“三公”經費支出,壓減公務用車運行維護費支出預算;公務用車購置費0萬元,與2024年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費217.64萬元,比上年增加1.13萬元,主要原因物資儲備職能劃轉人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4.90萬元:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購4.90萬元:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7173萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
部門預算公開聯系人:李萬春 ????聯系電話:023-79230718